Faktúry 2017 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0372017   Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23,Žilina
00607061  Ubytovanie detí za 01/2017  25,00 
vrátane DPH
  22/01/17  01.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0382017   ŠJ pri Gymnáziu,
Veľká Okružná 22, Žilina
00160890  Strava detí za 01/2017  16,66 
vrátane DPH
  13/01/17  02.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0412017   Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23,Žilina
00607061  Strava detí za 01/2017  47,60 
vrátane DPH
  23/01/17  03.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0512017   Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  Strava dieťaťa za 01/2017  22,36 
vrátane DPH
  09/01/17  07.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0472017   ZŠI pre žiakov s narušenou kom.schop.
Jamník
00163121  Strava dieťaťa za 01/2017  30,04 
vrátane DPH
  53/01/17  06.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0482017   ZŠI pre žiakov s narušenou kom.schop.
Jamník
00163121  Ubytovanie dieťaťa za 01,02  32,00 
vrátane DPH
  51/01/17  06.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0352017   Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  Ubytovanie študenta za 01/2017  23,00 
vrátane DPH
  08/01/17  27.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0092017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  336,20 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    09.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0082017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  8,60 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    09.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0332017   DIGI Slovakia
Rontgenova 26,Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 01/17  81,00 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016     24.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0282017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane  937,39 
vrátane DPH
P1403/2015    18.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0252017   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora za 01/2017  329,34 
vrátane DPH
A8161910/2014,A10012064/2016    18.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0362017   MUDr.Martin Naď,detský psychiater
Hviezdoslavova 890, Likavka
42068819  Psychoterapia detí  80,00 
vrátane DPH
  40/01/17,62/01/17,20/01/17,31/01/17,15/01/17,44/01/17  27.01.2017  07.02.2017  14.2.2017 
0172017   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, Lipt. Mikuláš
00893528  Strava detí za 12/2016  29,76 
vrátane DPH
  219/08/16  12.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0262017   Základná škola s MŠ,
J.D.Matejovie, L. Hrádok
37910485  Strava detí za 01/2017  54,39 
vrátane DPH
  46/01/17  18.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0192017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 01/17  291,00 
vrátane DPH
609/2005    12.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0122017   Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.
Farského 14, Bratislava
44013141  Strava detí za 11-12/2016  35,88 
vrátane DPH
  326/11/16  10.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0212017   Centrum voľného času,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37810553  Krúžok Moderný tanec za 1-6/17  11,00 
vrátane DPH
  43/01/17  16.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0222017   Centrum voľného času,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37810553  Plavecký krúžok 1-6/17  11,00 
vrátane DPH
  43/01/17  16.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0232017   Centrum voľného času,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37810553  Krúžok Crossfit 1-6/2017  11,00 
vrátane DPH
  19/07/17  16.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0242017   Základná škola s MŠ,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37910477  Strava detí za 01/2017  22,44 
vrátane DPH
  26/01/17  16.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
0322017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Používanie tabletu za 12/16  27,00 
vrátane DPH
242016    23.01.2017  31.01.2017  3.2.2017 
0102017   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11,Bratislava
35757086  PHL za 12/2016  907,42 
vrátane DPH
8943/0117    10.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
0292017   Fibris, s.r.o.
SNP 315, Liptovský Hrádok
36420212  Servis - výmena switcha  25,10 
vrátane DPH
  56/01/17  19.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
0312017   GAJOS, s.r.o.,
M.Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  Preventívna prehliadka zamestnanca  30,00 
vrátane DPH
O výkone PZS zo dňa 1.6.2015    23.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
0302017   Obecný úrad,Drobná prevádzka pri OU
Kráľova Lehota
00315338  Odvoz TKO za 12/2016  17,52 
vrátane DPH
  32/01  23.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
0342017   ŠZŠI s MŠ
Hybe č. 691
42388139  Strava detí za 01/2017  83,74 
vrátane DPH
  54/01/17  25.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
0272017   ŠZŠI s MŠ
Kúpeľná 97, L.Ján
42224233  Strava detí za 01/2017  69,81 
vrátane DPH
  27/01/17,38/01/17,233/08/16  18.01.2017  27.01.2017  3.2.2017 
0072017   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 01/17   101,17 
vrátane DPH
9910372296/2014    09.01.2017  23.01.2017  30.1.2017 
0202017   Centrum voľného času,
Hradná 342, Lipt. Hrádok
37810553  Záujmový krúžok florbal 1-6/2017  11,00 
vrátane DPH
  43/01/17  16.01.2017  23.01.2017  30.1.2017 
0022017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávku elektrickej energie za 01/2017  384,00 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.01.2017  13.01.2017  30.1.2017 
0012017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávku elektrickej energie za 01/2017  684,81 
vrátane DPH
CVO RD 4024/2013    02.01.2017  13.01.2017  30.1.2017 
0052017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 01/2017  541,83 
vrátane DPH
P1403/2015    04.01.2017  13.01.2017  30.1.2017 
0062017   Spojená škola
Rosinská cesta 4, Žilina
00695106  Ubytovanie študenta za dec. 2016  23,00 
vrátane DPH
  226/08/16  09.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
0152017   Technická univerzita Košice
Letná 9, Košice
00397610  Ubytovanie študenta za jan.,febr.,marec 2017  189,00 
vrátane DPH
  10/01/17  12.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
0042017   Spojená škola
Scota Viatora 8,Ružomberok
00894826  Strava detí za dec. 2016  17,64 
vrátane DPH
  240/08/16,236/08/16  03.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
0132017   ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch
Liptovská Sielnica
37813455  Strava detí za dec. 2016  30,52 
vrátane DPH
  223/08/16  10.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
0112017   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31, Lipt. Mikuláš
40978753  Služby PO BOZP 10-12/2016  66,39 
vrátane DPH
  05/01/2016  10.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
0162017   ŠJ pri ZŠ v Kvačanoch
Liptovská Sielnica
37813455  Strava detí za nov. 2016  37,06 
vrátane DPH
  223/08  12.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
0032017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Toner  160,00 
vrátane DPH
  05/01/2017  03.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť