Faktúry 2017 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3332017   IPATEX,s.r.o.,
J.Janošku č. 5, Lipt.Mikuláš
45633118  Tričká  282,00 
vrátane DPH
  244/08/17,246/08/17,245/08/17,247/08/17,248/08/17  12.09.2017  03.10.2017  13.10.2017 
3412017   Ivan Pallo
Okružná č. 394, Pribylina
44117213  Maľovanie bytových priestorov  2520,00 
vrátane DPH
  252/09/17  21.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
3132017   Ivan Račko
Hlavná 150/12, Pribylina
43135323  Murárske práce na budove DeD L.Porúbka 405  350,00 
vrátane DPH
  218/08/17  28.08.2017  31.08.2017  5.9.2017 
2862017   Ivan Račko
Hlavná 150/12, Pribylina
43135323  Náter strechy na RD Lipt.Trnovec  2880,00 
vrátane DPH
  164/06/17  13.07.2017  20.07.2017  21.7.2017 
3042017   Jozef Kopta ORION
Medvedzie 147/28, Tvrdošín
17810884  Pobyt detí na chate Oravica  600,00 
vrátane DPH
  172/06/17  07.08.2017  17.08.2017  21.8.2017 
3032017   Jozef Kopta ORION
Medvedzie 147/28, Tvrdošín
17810884  Pobyt detí v chate Oravica  500,00 
vrátane DPH
  171/06/17  07.08.2017  17.08.2017  21.8.2017 
4922017   Jozef Tomko
Ľubela 541
44753314  Oprava automatickej prevodovky KIA Sorento  966,24 
vrátane DPH
  283/10/17  15.12.2017  19.12.2017  5.1.2018 
0572017   Jozef Tomko
Ľubela 541
44753314  Diagnostika a preplach prevodovky  280,00 
vrátane DPH
  60/01/17  09.02.2017  15.02.2017  24.2.2017 
0582017   Jozef Tomko
Ľubela 541
44753314  Servisné práce na KIA Sorento  995,00 
vrátane DPH
  60/01/17  09.02.2017  15.02.2017  24.2.2017 
4982017   KK-Shop s.r.o.
Štúrova 3520, Liptovský Mikuláš
46147454  Odborná prehliadka kotla a kabeláž  686,88 
vrátane DPH
  197/08/17  18.12.2017  22.12.2017  5.1.2018 
4082017   Kooperatíva,
Štefanoviča 4, Bratislava
00585441  Havarijné poistenie motorového vozidla rok 2018  117,04 
vrátane DPH
6566988334    07.11.2017  27.11.2017  5.12.2017 
3532017   Kooperatíva,
Štefanoviča 4, Bratislava
00585441  Havarijné poistenie KIA SORENTO od 10.11.2017 do 10.11.2018  322,00 
vrátane DPH
6556208744    02.10.2017  08.11.2017  21.11.2017 
3892017   Kooperatíva,
Štefanoviča 4, Bratislava
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 4.11.2017 do 3.11.2018  562,31 
vrátane DPH
6582218102    18.10.2017  30.10.2017  6.11.2017 
4412017   L4T s.r.o.,
Turbínova 1/13359, Bratislava
44598378  Pelety  2029,02 
vrátane DPH
  276/10/17  23.11.2017  01.12.2017  18.12.2017 
5222017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro , USB kľúče, tonery   418,90 
vrátane DPH
  325/12/17  28.12.2017  29.12.2017  8.1.2018 
5112017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet, USB kľúče, atramentové kazety, prepäťová ochrana, klávesnica, toner  951,30 
vrátane DPH
    22.12.2017  28.12.2017  8.1.2018 
4772017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Tonery,USB kľúče  206,60 
vrátane DPH
  300/11/17  08.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
3492017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servis PC  87,60 
vrátane DPH
  255/09/17,262/09/17  26.09.2017  03.10.2017  13.10.2017 
3082017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Tonery, fotovalec  341,00 
vrátane DPH
  170/06/2017  15.08.2017  17.08.2017  21.8.2017 
2602017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Dátový kábel, tužkové baterky, CDR, taška na služobný notebook  46,60 
vrátane DPH
  156/06/17  22.06.2017  29.06.2017  6.7.2017 
1712017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Skartovač FELLOWES  80,00 
vrátane DPH
  114/04/17  02.05.2017  09.05.2017  11.5.2017 
1572017   LDcentrum Computers,
J.D.Matejovie 591, L. Hrádok
50097768  Oprava tlačiarne  24,00 
vrátane DPH
  99/04/17  12.04.2017  24.04.2017  5.5.2017 
1292017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Ambulantný servis PC  86,00 
vrátane DPH
  74/02/17  03.04.2017  12.04.2017  20.4.2017 
0792017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Toner  45,00 
vrátane DPH
  57/01/17  24.02.2017  28.02.2017  27.2.2017 
0492017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servis PC  36,00 
vrátane DPH
  66/02/17  06.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0032017   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Toner  160,00 
vrátane DPH
  05/01/2017  03.01.2017  17.01.2017  30.1.2017 
2562017   LES,DOM,ZÁHRADA+,s.r.o.
Prevádzka: SNP 200, Lipt. Hrádok
31636799  Elektrická kosačka 37E POVERMAX  203,99 
vrátane DPH
  132/05/17  20.06.2017  29.06.2017  6.7.2017 
4502017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody za 12/2017   291,00 
vrátane DPH
609/2005    04.12.2017  14.12.2017  4.1.2018 
4032017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody za 11/2017  291,00 
vrátane DPH
609/2005    02.11.2017  09.11.2017  21.11.2017 
3522017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 10/17   291,00 
vrátane DPH
609/2005    02.10.2017  13.10.2017  17.10.2017 
3152017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 09/17  291,00 
vrátane DPH
609/2005    04.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
2972017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 08/17   291,00 
vrátane DPH
609/2005    01.08.2017  11.08.2017  15.8.2017 
2682017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 07/17   291,00 
vrátane DPH
609/2005    03.07.2017  12.07.2017  21.7.2017 
2182017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 06/17  291,00 
vrátane DPH
609/2005    01.06.2017  14.06.2017  26.6.2017 
1722017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 05/17   291,00 
bez DPH
609/2005    02.05.2017  12.05.2017  18.5.2017 
1282017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 04/17   291,00 
vrátane DPH
609/2005    03.04.2017  18.04.2017  21.4.2017 
0842017   LiVoS,a.s.
Revolučná 3,L.Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 03/17  291,00 
vrátane DPH
609/2005    01.03.2017  10.03.2017  9.3.2017 
0402017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 02/17   291,00 
vrátane DPH
609/2005    02.02.2017  14.02.2017  24.2.2017 
0192017   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za dodávku vody a stočné za 01/17  291,00 
vrátane DPH
609/2005    12.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
4612017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie za 12/2017   608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    06.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť