Faktúry 2018 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
3812018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servisné a inštalačné práce, inšt.zásuvky, rozvádzač  791,40 
vrátane DPH
  257/09/18  04.10.2018  19.10.2018  18.10.2018 
3732018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Servisné práce, inštalácia LAN siete  120,00 
vrátane DPH
  234/09/18  26.09.2018  08.10.2018  18.10.2018 
3652018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Vytvorenie IT siete + komponenty  717,60 
vrátane DPH
  234/09/18  17.09.2018  08.10.2018  18.10.2018 
3392018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Atramentová kazeta  110,00 
vrátane DPH
  195/08/18  03.09.2018  14.09.2018  19.9.2018 
3192018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Cartridge EPSON  215,00 
vrátane DPH
  176/07/18,161/06/18  01.08.2018  16.08.2018  27.8.2018 
2382018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Toner K5 HP  95,00 
vrátane DPH
  157/06/18  13.06.2018  20.06.2018  6.7.2018 
1372018   LDcentrum Computers,
SNP 171, Lipt. Hrádok
50097768  Tonery  459,00 
vrátane DPH
  104/04/18,106/04/18,  09.04.2018  12.04.2018  23.4.2018 
2542018   Liptour cestovná kancelária,s.r.o.
Štúrova 1036/32, Lipt. Mikuláš
31563678  Rekreačný pobyt detí v Chorvátsku   6 000,00 
vrátane DPH
  166/06/18,168/06/18  25.06.2018  27.06.2018  6.7.2018 
4942018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné, stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    03.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4332018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné, stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    02.11.2018  13.11.2018  20.11.2018 
3782018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné, stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.10.2018  18.10.2018  18.10.2018 
3372018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné,stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    03.09.2018  14.09.2018  19.9.2018 
3152018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.08.2018  16.08.2018  27.8.2018 
2572018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    02.07.2018  12.07.2018  18.7.2018 
2162018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.06.2018  13.06.2018  6.7.2018 
1162018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    13.03.2018  13.04.2018  20.6.2018 
1682018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    02.05.2018  15.05.2018  23.5.2018 
0732018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    07.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0302018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné   280,00 
vrátane DPH
609/2005    01.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
0092018   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Mesačné preddavky na vodné a stočné  280,00 
vrátane DPH
609/2005    12.01.2018  16.01.2018  6.2.2018 
3522018   LYNIA s.r.o.
K stanici 509/9, Podtureň
47475552  Montáž žalúzií na okná  297,68 
vrátane DPH
  188/08/18,  10.09.2018  19.09.2018  19.9.2018 
3532018   LYNIA s.r.o.
K stanici 509/9, Podtureň
47475552  Nastavenie okien 37 ks  370,00 
vrátane DPH
  188/08/18,  10.09.2018  19.09.2018  19.9.2018 
5052018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.12.2018  11.12.2018  18.12.2018 
4422018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    06.11.2018  13.11.2018  20.11.2018 
3822018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.10.2018  15.10.2018  18.10.2018 
3412018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.09.2018  14.09.2018  19.9.2018 
3212018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    03.08.2018  16.08.2018  27.8.2018 
2732018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    03.07.2018  11.07.2018  16.7.2018 
2262018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.06.2018  13.06.2018  6.7.2018 
1702018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.05.2018  15.05.2018  23.5.2018 
1262018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    04.04.2018  12.04.2018  23.4.2018 
0752018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.03.2018  13.03.2018  16.3.2018 
0332018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie   677,36 
vrátane DPH
P1403/2015    05.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
0232018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu  2401,00 
vrátane DPH
P1403/2015    23.01.2018  09.02.2018  23.2.2018 
0022018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Zemný plyn - fa za opakované plnenie  608,06 
vrátane DPH
P1403/2015    04.01.2018  16.01.2018  6.2.2018 
4592018   MARKO PLAY, s.r.o.
Kalameny 71
36428604  Oprava podlahovej krytiny v dome Hviezdoslavova LH  630,19 
vrátane DPH
  277/10/18  14.11.2018  20.11.2018  28.11.2018 
4382018   MARKO PLAY, s.r.o.
Kalameny 71
36428604  Položenie podlahy  999,88 
vrátane DPH
  284/10/18  05.11.2018  09.11.2018  14.11.2018 
0592018   Maroš Brtáň,
2018/02/2018
48007854  Odstraňovanie starého náteru,maľovanie, zamurovávanie  2047,00 
vrátane DPH
  69/02/18  13.02.2018  20.02.2018  2.3.2018 
0422018   Maroš Brtáň,
Hybe 661
48007854  Pokládky podlahy, Striekanie omietky,maľovanie  899,35 
vrátane DPH
  62/02/18  07.02.2018  15.02.2018  23.2.2018 
4902018   Martin Ratkoš - Unimix
Východná 762
35163381  Svietidlá, led žiarovky  496,32 
vrátane DPH
  312/11/18  29.11.2018  06.12.2018  17.12.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť