Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
59   ing.Peter Petráš IVPEK
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička nad Váhom
41805461  údržba čističky na vodu  830,4 
vrátane DPH
2/2019    06.03.2020  11.03.2020  11.3.2020 
23   UNIQA poisťovňa a. s.
Krasovského 15, Bratislava
00653501  Firma a ochrana budovy Semeteš  863,05 
vrátane DPH
8100210455    20.01.2020  28.01.2020  6.2.2020 
107   IK accounting s.r.o
Centrum II79/14,Dubnica nad Váhom
50325639  nákup interierového vybavenia  880 
bez DPH
  41/2020  11.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
53   A-auto,s.r.o
Kvačalova 782/11,Žilina
36393894  oprava auta  895,97 
vrátane DPH
  20/2020  24.02.2020  25.02.2020  25.2.2020 
63   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  plyn  1080 
vrátane DPH
1023045    01.03.2020  16.03.2020  18.8.2020 
127   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn   1080 
vrátane DPH
1023045    1.6.2020  16.06.2020  17.6.2020 
102   Flaga, s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  platby za plyn   1080 
vrátane DPH
1023045    01.05.2020  13.05.2020  12.5.2020 
77   Flaga
Šenkvická ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn  1080 
vrátane DPH
1023045    01.04.2020  07.04.2020  6.4.2020 
42   Flaga sr.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  platba za plyn  1080,00 
vrátane DPH
1023045    04.02.2020  11.02.2020  11.2.2020 
3   Flaga s. r. o.
Šenkvická 14/R, Pezinok
34116940  Plyn  1080 
vrátane DPH
1023045    07.01.2020  08.01.2020  6.2.2020 
51   Da-mi group. S.r.o
Žakovce 67,Žakovce
50739701  spracovanie učtovníctva  1200,00 
vrátane DPH
  10a/2020  17.02.2020  25.02.2020  25.2.2020 
24   DA-MI group, s. r. o.
Žakovce 67, Žakovce
50739701  Spracovanie ročnej závierky 2019  1200 
vrátane DPH
  6/2020  22.01.2020  28.01.2020  6.2.2020 
269   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  platba za prenajaté priestory   1246,27 
bez DPH
052020    07.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
252   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  nájom za priestory   1246,27 
bez DPH
052020    13.11.2020  07.12.2020  8.12.2020 
236   CDR -Bratislava
Rontgenova 6,Bratislava
31753485  nájom za vypožičané priestory  1246,27 
bez DPH
052020    15.10.2020  14.11.2020  12.11.2020 
139   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina
51865467  uhrada el.energie- nedoplatok   1266,68 
bez DPH
5/2019    15.06.2020  22.06.2020  24.6.2020 
181   Technik Servis-HB
Veľké rovné 115
36382116  nákup tonerov   1305,60 
vrátane DPH
  72/2020  07.08.2020  18.08.2020  19.8.2020 
116   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina
51865467  uhrada el.energie   1351,23 
vrátane DPH
5/2019    18.05.2020  27.05.2020  28.5.2020 
292   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    22.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
258   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  úhrada za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    01.12.2020  15.12.2020  8.12.2020 
237   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  splátka za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023095    02.11.2020  11.11.2020  12.11.2020 
223   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  platba za plyn   1495,20 
vrátane DPH
1023095    01.10.2020  15.10.2020  16.10.2020 
199   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  uhrada za plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023095    01.09.2020  14.09.2020  16.9.2020 
184   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    01.08.2020  13.08.2020  9.9.2020 
164   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok
34116940  plyn  1495,20 
vrátane DPH
1023045    13.07.2020  17.07.2020  21.7.2020 
248   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  nedoplatok el.energia H.Orechové   1578,51 
vrátane DPH
5/2019    12.11.2020  18.11.2020  23.11.2020 
280   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  splátka za el.energiu -nedoplatok H.Orechové   1751,73 
vrátane DPH
5/2019    14.12.2020  16.12.2020  17.12.2020 
49   Pergamon
Elektárenska 12901/4,Bratislava
31327681  nákup tonerov  1811,28 
vrátane DPH
  obj 14/2020  18.02.2020  24.03.2020  25.3.2020 
64   SSE a.s.,Žilina
Pri Rajčianke 8591,Žilina
51865467  úhrada energie  1997,31 
vrátane DPH
5/2019    13.03.2020  17.03.2020  17.3.2020 
84   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591,01047 Žilina
51865467  spotreba el.energie  2036,42 
vrátane DPH
5/2019    14.04.2020  16.04.2020  17.4.2020 
30   DABAelektro s. r. o.
Olešná 59, Olešná
51779889  revízie elektro.,bleskozvodu  2230,8 
vrátane DPH
  10/2020  30.01.2020  05.02.2020  6.2.2020 
204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2231,91 
bez DPH
3/2019    07.09.2020  21.09.2020  29.9.2020 
246   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5; 811 08 Bratislava
47079690  Dobitie stravných kariet  2264,97 
bez DPH
3/2019  83/2020  6.11.2020  02.12.2020  3.12.2020 
268   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravného   2290,67 
bez DPH
3/2019    07.12.2020  23.12.2020  23.12.2020 
111   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  nákup stravných poukážok  2442,02 
bez DPH
3/2019    06.05.2020  19.05.2020  18.5.2020 
20   SSE a.s .
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia nedopl.Horné Orechové  2568,08 
vrátane DPH
5/2019    15.01.2020  16.01.2020  6.2.2020 
86   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 ,81108 Bratislava
47079690  nákup elektr.stravných poukážok  2600,46 
vrátane DPH
3/2019    09.04.2020  16.04.2020  17.4.2020 
182   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2618,56 
bez DPH
3/2019    05.08.2020  18.08.2020  19.8.2020 
72   GGFS
Sasinkova 5 ,Bratislava
47079690  stravné zamestnanci  2684,7 
vrátane DPH
  obj.13/2020  11.03.2020  24.03.2020  25.3.2020 
41   GGFS.sro
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  nákup stravných poukážok  2793,84 
vrátane DPH
  1/2020  05.02.2020  25.02.2020  25.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť