Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032140200 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody - vyúčtovanie r.2020 | 170,51€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 26.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1032140199 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody - vyúčtovanie r.2020 | 319,67€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140198 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík+uskladnenie | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | 26.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1032140197 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík+uskladnenie | 84,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | 36/2021 | 26.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 |
1032140196 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík+uskladnenie | 96,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | 38/2021 | 26.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 |
103214195 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + uskladnenie | 84,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | 37/2021 | 26.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 |
1032140194 | Aj Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | rudla | 87,60€ vrátane DPH |
41/2021 | 27.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1032140193 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 28.05.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1032140191 | Ratulovský Július, Dipl. Ing. Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok | 285,00€ bez DPH |
32/2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 9.6.2021 | ||
1032140192 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140190 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140189 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit štandart | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140188 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140187 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140186 | Wargha s.r.o Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140185 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, 902 01 Pezinok |
34140174 | testovanie zamestnancov | 390,00€ vrátane DPH |
35/2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140184 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020 | 14.05.2021 | 20.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140183 | Brocka Rastislav Colormont Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | rádio 2 ks | 98,00€ vrátane DPH |
40/2021 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140182 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 13,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140181 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -72,96€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.05.2021 | 24.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140180 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -29,74€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 13.05.2021 | 24.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140179 | Vision IT Solution a.s Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava kopírovacieho stroja | 921,48€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručný servis č.436/OI/2019 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140178 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140177 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka služobného auta | 180,39€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí servisných služieb 97/OVS/2021 | 33/2021 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 |
1032140176 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za vyvolanie falošného poplatku | 30,00€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140175 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140174 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140173 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 303,13€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140172 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 1366,92€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,08€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140170 | B2B Partner s.r.o Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
44413467 | kancelárske stoličky | 484,50€ bez DPH |
22/2021 | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140169 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 638,15€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140168 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene ochrana admin. budovy, servis výťahov | 1364,90€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140167 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140166 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140165 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia | 66,80€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140164 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 311,69€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140163 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140162 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | mimoriadne čistiace práce | 732,24€ vrátane DPH |
24/2021 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 9.6.2021 | |
1032140161 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 9.6.2021 |