Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032340407 | Murat s.r.o Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok |
31431852 | neónové trubice, predlžovačky | 0,00€ bez DPH |
49/2023 50/2023 | 30.11.2023 | 23.11.2023 | 20.12.2023 | |
1032340406 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | Toaletný papier, servítky ZZ | 643,20€ vrátane DPH |
47/2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 20.12.2023 | |
1032340405 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 4.12.2023 | |
1032340404 | Wargha s.r.o Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
36817562 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 | |
1032340403 | Alomed, spol s.r.o 1.mája 11, 900 84 Báhoň |
36266949 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 | |
1032340402 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.11.2023 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340401 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia objektu | 96,19€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340400 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340399 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340398 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340397 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 55,25€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340396 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, 900 23 Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340395 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340394 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena stieračov | 76,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021o poskytovaní servisných služieb | 46/2023 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 24.11.2023 |
1032340393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 7 000,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 15.11.2023 | 03.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340392 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340391 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -8,80€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2016 | 14.11.2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340390 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -10,34€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2016 | 14.11.2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340389 | Nay a.s Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | kávovar | 269,00€ vrátane DPH |
48/2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340388 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340387 | Martin Pavle s.r.o Pribinova 4, 811 09 Bratislava |
36860450 | právne služby | 1940,40€ vrátane DPH |
104/KGR/2022 zo dňa 23.2.2022 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340386 | Medipa s.r.o Sládkovičov 2A, 921 01 Piešťany |
44043007 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 16,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340384 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena skorodovaných radiátorov | 621,84€ vrátane DPH |
34/2023 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340383 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340382 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 1,92€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340381 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340380 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340379 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340378 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340377 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov | 0,00€ bez DPH |
Dodatok č. 9 k zmluve o zabezpečení výplat. dávok v okr. okruhu od 1.1.2023 | 03.11.2023 | 13.10.2023 | 24.11.2023 | |
1032340376 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 505,88€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340375 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340374 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | dobropis | -2059,84€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340373 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340372 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340371 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340370 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340369 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 24.11.2023 | |
1032340368 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 405,34€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 24.11.2023 |