Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202440207 | FP - PARKET s.r.o. Poľanová 1551, 029 01 Námestovo |
54951771 | výmena interiérových dverí na 1. poschodí budovy úradu: - dvere CPL Akustic, kovanie, kľučka + montáž (1 ks) - dvere CPL Dakar, výplň drevotrieska + montáž (2 ks) - dvere 2-krídlové CPL Dakar, výplň voština + montáž (2 ks) - dvere Dakar, výplň voština + montáž (1 ks) | 1790,00 vrátane DPH |
40/2024 zo dňa 18.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | ||
1202440206 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena čidla/radaru na automatických posuvných dverách na prízemí budovy úradu | 393,12 vrátane DPH |
51/2024 zo dňa 24.10.2024 | 31.10.2024 | 22.11.2024 | 31.10.2024 | |
1202440205 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zrušenie troch prístupových kódov, vytvorenie štyroch prístupových kódov do systému EZS a preprogramovanie telefónneho komunikátora EZS | 159,36 vrátane DPH |
27/2024 zo dňa 24.07.2024 | 30.10.2024 | 19.11.2024 | 30.10.2024 | |
1202440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena záložného zdroja UPS pre PTV | 597,41 vrátane DPH |
42/2024 zo dňa 07.10.2024 | 28.10.2024 | 19.11.2024 | 28.10.2024 | |
1202440203 | ViviSana s.r.o. Nad Brehmi 3095/22, 026 01 Dolný Kubín |
50487019 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 55,76 bez DPH |
25.10.2024 | 04.11.2024 | 25.10.2024 | ||
1202440202 | Vladimír Fačko junior Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín |
40166953 | náter zárubne s materiálom (1950 x 800)...6 ks, náter zárubne s materiálom (1950 x 1450)...2 ks, demontáž starých prahov, vyspravenie...7 ks, bukové prahy s montážou (1950 x 800)...2 ks, bukové prahy s montážou (1950 x 1450)...2 ks, prechodové lišty s montážou (10 x 0,8)...4 ks na 1. poschodí budovy úradu | 545,90 bez DPH |
41/2024 zo dňa 07.10.2024 | 22.10.2024 | 04.11.2024 | 22.10.2024 | |
1202440201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.10.2024 do 15.10.2024 | 175,66 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 21.10.2024 | |
1202440200 | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor Stráž 223, 960 01 Zvolen |
42009766 | trovy starej exekúcie v zastavených starých exekučných konaniach | 42,00 vrátane DPH |
Zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 21.10.2024 | |
1202440199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 1 500,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1202401809 zo dňa 03.10.2024 | 14.10.2024 | preddavok bol zaplatený dňa 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440198 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 9/2024 (dobropis) | -3,02 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 14.10.2024 | 28.10.2024 (od dodávateľa) | 14.10.2024 | |
1202440197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 9/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440196 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 9/2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440195 | Electrosell, s. r. o. Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín |
31608001 | rýchlovarná kanvica...2 ks, ventilátor teplovzdušný...2 ks | 113,62 vrátane DPH |
44/2024 zo dňa 11.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440194 | PEDAG DK s. r. o. Ľudovíta Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín |
52152740 | náhradné náplne do lekárničiek...4 balenia | 147,60 vrátane DPH |
43/2024 zo dňa 08.10.2024 | 11.10.2024 | 23.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440193 | HSG s.r.o. Oravský Podzámok 138, 027 41 Oravský Podzámok |
36398021 | rolovacia garážová brána, demontáž a odvoz starej brány, montáž a osadenie automatickej rolovacej brány, diaľkové ovládanie (kapitálové výdavky) | 2704,99 vrátane DPH |
32/2024 zo dňa 09.08.2024 | 11.10.2024 | 29.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440192 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Renáta Mihoková) - zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 15,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 22.01.2024 | 11.10.2024 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 11.10.2024 | 14.10.2024 | |
1202440191 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | toaletný papier do zásobníkov, papierové uteráky skladané, mydlo tekuté na ruky | 514,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 34/2024 zo dňa 28.08.2024 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 8.10.2024 |
1202440190 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2024 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 8.10.2024 | |
1202440189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie september 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu dňa 12.09.2024 zo dňa 10.09.2024 | 08.10.2024 | platba bola zaplatená dňa 12.09.2024 vo výške 1 178,68 EUR | 8.10.2024 | |
1202440188 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 9/2024 | 3901,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 8.10.2024 | |
1202440187 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 9/2024 | 5656,74 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
1202440186 | Bz-Soft, s. r. o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 9/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
1202440185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
1202440184 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.09.2024 do 30.09.2024, letná zmes do ostrekovača...1 ks | 371,43 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
1202440183 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 62,73 bez DPH |
04.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | ||
1202440182 | IngWare, s.r.o. Nad brehmi 3107/25, 026 01 Dolný Kubín |
44436190 | oprava vertikálnych žalúzií v kanceláriách úradu | 874,50 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 10.09.2024 | 03.10.2024 | 23.10.2024 | 3.10.2024 |