Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740177 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 20.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740174 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 999,72 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 20.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740167 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 16.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740151 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 607046,20 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 42/2017 | 13.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740134 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 10.02.2017 | 28.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740164 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | dodávka termopások | 5832,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 37/2017 | 15.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740132 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740129 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2028,17 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740128 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 404,80 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740124 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740124 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740119 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 3354,26 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 21/2017 | 07.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740114 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 07.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740106 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 640,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 36/2017 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740103 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 346,26 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740092 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 01.02.2017 | 27.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740175 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 452,90 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740166 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 838,15 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 16.02.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740161 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné premeranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel | 360,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 20/2017 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740154 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740143 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 328,60 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740098 | Vlan s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Sloveńský Grob |
46118896 | dodávka alkoholtesterov | 5388,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 377/2016 | 02.02.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740090 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 4046,27 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 15/2017 | 31.01.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740081 | Union poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava |
31322051 | hromadné úrazové poistenie | 29600,00 [$EUR] bez DPH |
70/OSS/2016 | xxx | 27.01.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740056 | REPRE s.r.o. Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava |
35810122 | dodávka kalendárov a diárov | 18000,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201646311_Z | xxx | 18.01.2017 | 20.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740084 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 62,41 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 30.01.2017 | 17.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2325,60 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 18/2017 | 25.01.2017 | 17.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740131 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava |
35971967 | poplatok za služby káblovej televízie | 436,59 [$EUR] vrátane DPH |
30/OZ/2004 | xxx | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740123 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 856,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 28/2017 | 09.02.2017 | 16.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740122 | Martinus.sk s.r.o. M.R.štefánika 58, 03601 Martin |
36440531 | dodávka odbornej literatúry | 4,08 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 32/2017 | 08.02.2017 | 16.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740118 | EMBA Trade spol. s r.o. Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky |
34142860 | dodávka kancelárskeho materiálu | 409,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 31/2017 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740117 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740116 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740115 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 212,35 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740113 | Detský domv Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 955,85 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740120 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4748,00 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740102 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740101 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740099 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 83,52 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 02.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |
1901740094 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 381,15 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 12/2017 | 01.02.2017 | 13.02.2017 | 28.2.2017 |