
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13143 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 9600,00  bez DPH  | 
						44/2013 | 19.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13079 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 8000,00  bez DPH  | 
						15/2013 | 21.02.2013 | 04.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 13076 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelárske potreby | 915,30  vrátane DPH  | 
						6/2013 | 18.02.2013 | 04.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 13130 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 60,00  vrátane DPH  | 
						35/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13129 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 58,94  vrátane DPH  | 
						33/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13128 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 117,89  vrátane DPH  | 
						32/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13127 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 74,25  vrátane DPH  | 
						34/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13126 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 297,58  vrátane DPH  | 
						36/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13124 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier | 308,75  vrátane DPH  | 
						20/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13123 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier | 74,10  vrátane DPH  | 
						25/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13122 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier | 74,10  vrátane DPH  | 
						22/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13121 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky papier | 395,20  vrátane DPH  | 
						23/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13125 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier | 185,25  vrátane DPH  | 
						21/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13120 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier | 37,05  vrátane DPH  | 
						24/2013 | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13107 | ELMA spol. s r.o. Hviezdoslavova 14/7, 029 01 Námestovo  | 
						36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov z 3.7.2008 | 06.03.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13097 | Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo  | 
						10846671 | Občerstvenie k aktivite G1A | 120,00  vrátane DPH  | 
						38/2013 | 06.03.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13085 | Peter Bolek - Ekoray Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo  | 
						10846671 | Občerstvenie k aktivite G2 - raňajky so zamestnávateľmi | 96,00  vrátane DPH  | 
						17/2013 | 26.02.2013 | 04.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 13105 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Kuzmanyho 12, 811 06 Bratislava  | 
						35684046 | Oprava osobného motorového vozidla | 159,12  vrátane DPH  | 
						42/2013 | 06.03.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13091 | KA-VT spol. s r.o. Polomska 2, 010 08 Žilina  | 
						31559221 | Oprava skartovačky | 39,10  vrátane DPH  | 
						39/2013 | 04.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13090 | KA-VT spol. s r.o. Polomska 2, 010 08 Žilina  | 
						31559221 | Oprava skartovačky | 34,68  vrátane DPH  | 
						18/2013 | 04.03.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13075 | EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212, 029 01 Námestovo  | 
						44101601 | Oprava výpočtovej techniky | 36,00  vrátane DPH  | 
						14/2013 | 18.02.2013 | 04.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 13081 | Spojená škola Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín  | 
						00161519 | Pitná a zrážková voda | 537,57  bez DPH  | 
						21.02.2013 | 05.03.2013 | 20.3.2013 | ||
| 13137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby | 3183,85  bez DPH  | 
						13.03.2013 | 20.03.2013 | 12.4.2013 | ||
| 13132 | JUDr. Katarína Bolibruchová Mieru 274, 029 01 Námestovo  | 
						40339165 | Právne služby | 591,80  bez DPH  | 
						Mandátna zmluva z 24.12.2011 | 12.03.2013 | 15.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13135 | Mgr. Tatiana Gašparová - PLUSLINGUA ČK 66/20, 029 01 Námestovo  | 
						45408025 | Prekladateľské služby | 25,00  bez DPH  | 
						19/2013 | 13.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13146 | Aglo Services s.r.o. Šustekova 51, 851 04 Bratislava  | 
						44062443 | Prevádzka domény | 20,50  vrátane DPH  | 
						21.03.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | ||
| 13089 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava  | 
						35742364 | Servisný prenájom rohoží | 20,33  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 | 04.03.2013 | 07.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13116 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónne poplatky | 465,35  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 08.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13112 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónne poplatky | 1353,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13111 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónne poplatky | 875,70  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13110 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						32680202 | Telefónne poplatky | 2943,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13109 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónne poplatky | 398,45  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13108 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky | 215,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 30.4.2004 | 07.03.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13106 | Oragne Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónne poplatky | 197,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 10.12.2007 | 06.03.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
| 13145 | TLAČIAREŇ VK print 029 51 Vasiľov 204  | 
						44666926 | Tlač - spisový obal | 364,20  vrátane DPH  | 
						43/2013 | 21.03.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13082 | Václav Kotúľ, Tlačiareň VK print 029 51 Vasiľov 204  | 
						44666926 | Tlač tlačiva | 76,80  vrátane DPH  | 
						13/2013 | 21.02.2013 | 04.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 13114 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava  | 
						31344194 | Toner | 1190,21  vrátane DPH  | 
						41/2013 | 07.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13104 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Toner | 33,72  vrátane DPH  | 
						30/2013 | 06.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13103 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Toner | 33,72  vrátane DPH  | 
						30/2013 | 06.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 | |
| 13102 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | Toner | 445,27  vrátane DPH  | 
						29/2013 | 06.03.2013 | 21.03.2013 | 12.4.2013 |