
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100474 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie služby prevedené na pracovisku Pezinok a Senec, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | volania za MPSVR_085 a MPSVR_109 01.09.2013 - 30.09.2013 | 553,19€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100470 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC 01.09.2013 - 30.09.2013 | 2 045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100469 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109 01.09.2013 - 30.09.2013 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa pre údržbu siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, 01.09.2013 - 30.09.2013 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100467 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK 01.09.2013 - 30.09.2013 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telefonických služieb a využitídátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100448 | ISS Facility Services spol. s r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | DOBROPIS - vyúčtovanie energií za obdobie od 01.01.2013 - 31.07.2013 skutočné náklady: plyn, elektr. energia, zrážková voda, vodné, stočné | 1 316,04€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaných služieb zo dňa 17.7.2007 | 01.10.2013 | 11.10.2013 | 7.11.2013 | |
13100494 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5 |
35701722 | Digi - základný balík VAT 11/2013 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006 | 15.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100495 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | rýchlejší internet Mini bez TP, obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013 | 14,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zo dňa 7.1.2011 | 15.10.2013 | 17.10.2013 | 18.11.2013 | |
13100472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky, volania v rámci BP, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013 | 69,98€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení zo dňa 16.10.213, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2008 č. 1149636202 | 09.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100463 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 456,57€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.01.2006 | 07.10.2013 | 09.10.2013 | 8.11.2013 | |
13100475 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby ( poštový úver + P.O.Box ) za mesiac september 2013 | 3 183,30€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 |