
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440188 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava podlahy pracovisko šurany | 384,22 vrátane DPH |
43/2014 | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440214 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok | 530,40 vrátane DPH |
45/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440215 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servisná prehliadka a výmena oleja ma služobnom motorovom vozidle NZ424CG | 89,30 vrátane DPH |
47/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440233 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, 82109 Bratislava |
31331131 | nákup archívnych boxov | 3807,60 vrátane DPH |
48/2014 | 28.4.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440184 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 68,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 50/2014 | 3.4.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
11440212 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 352,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 51/2014 | 11.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |
11440228 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky |
36561215 | EK služobné motor vozidlo NZ 424 CG | 28,50 vrátane DPH |
52/2014 | 17.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440227 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky |
36561215 | STK služobné motor vozidlo NZ424CG | 26,50 vrátane DPH |
52/2014 | 17.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440229 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 296,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 53/2014 | 23.4.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 |
11440195 | Sepeši Marián AKUSEP Párovce 592/39, 94103 Uľany nad Žitavou |
37312111 | autobatéria do služ.motor vozidla NZ 424 CG | 62 vrátane DPH |
54/2014 | 8.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440235 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 192,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 29.4.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
11440226 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 803,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 22.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 |
11440237 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1017,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 63/2014 | 30.4.2014 | 24.06.2014 | 7.7.2014 |
11440221 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS nové zámky 3/2014 | -69,58 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 |
11440219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS štúrovo 3/2014 | -31,60 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 |
11440220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS šaľa 3/2014 | -51,32 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 |
11440216 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie ZZ SR 2.preddavok 2014 | 72 vrátane DPH |
zálohová faktúra | 16.4.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 |