September 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540459   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peň. poukazu za 08/2015  2,85€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.služby pošt.poukaz na účet    10.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540458   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 08/2015  596,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    10.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540457   Medica Jur s.r.o
Hergottova2, 900 21 SvätýJur
35925035  zdrav. výkon  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540456   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 08/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540455   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 08/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540454   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 08/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540453   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  siet 08/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540452   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 08/2015  471,11€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.09.2015  17.09.2015  25.9.2015 
1031540451   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    08.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540450   Clinic, s.r.o
nám. 1.mája 10, 903 01 Senec
36783234  zdrav. výkon  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540448   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 09/2015  3918,64€ 
bez DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540447   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  služby 09/2015 - spotreba plynu, energie, vody, stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540446   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  služby 09/2015 - výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh, zariadenia  465,36€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení a dodatok č. 1 zo dňa 30.08.2013    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540445   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  služby 09/2015 - spotreba plynu, energie, vody, stočné a zrážkové vody  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540444   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  paušálne platby 09/2015 -výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh. zariadenia  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    04.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540449   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava V
33768897  hyg.materiál  1344,49€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 201519152 -Z    03.09.2015  11.09.2015  25.9.2015 
1031540442   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  Plyn 09/2015  417,58€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.09.2015  07.09.2015  25.9.2015 
1031540441   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrina 09/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    02.09.2015  07.09.2015  25.9.2015 
1031540443   Exekútorský úrad Pezinok
Myslenická 14, 902 01 Pezinok
31759963  trovy exekúcie   91,57€ 
vrátane DPH
uznesenie OS Pezinok č.15Er/947/2008 zo dňa 2.5.2013    31.08.2015  07.09.2015  25.9.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť