Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840652 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 99,98 vrátane DPH |
118/2018 zo dňa 12.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840648 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 31,36 vrátane DPH |
111/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840645 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 58,64 vrátane DPH |
112/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840649 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 24,36 vrátane DPH |
113/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840652 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 99,98 vrátane DPH |
118/2018 zo dňa 12.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840648 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 31,36 vrátane DPH |
111/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840645 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 58,64 vrátane DPH |
112/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840649 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 24,36 vrátane DPH |
113/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00 vrátane DPH |
78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00 vrátane DPH |
78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818566 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2018 R | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818566 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2018 R | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818565 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov12/2018 E | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818565 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov12/2018 E | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840673 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 343,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 117/2018 zo dňa 11.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840673 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 343,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 117/2018 zo dňa 11.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 288,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 288,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |