
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902041095 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3361,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041004 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3361,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.11.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041081 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041080 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,54 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 609367,83 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 272/2020, 348/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041152 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky, údržba LAN sietí, IP telefonia | 3125883,89 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041096 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6307,07 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041093 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041005 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6307,07 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.11.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041002 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.11.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041098 | PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
31365078 | dodávka výpočtovej techniky | 975,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 338/2020 | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041110 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava |
31318347 | dodávka sieťových multifunkčných zariadení | 138055,20 [$EUR] vrátane DPH |
72/OI/2020 | xxx | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041125 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 07301 Sobrance |
46512250 | dodávka pracovného náradia | 114939,72 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 372/2020 | 16.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041060 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1852,20 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041049 | Protech spol. s r.o. Buková 5120/35, 90027 Bernolákovo |
36057231 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 462329,93 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 349/2020 | 25.11.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041111 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 406019,90 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 352/2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041148 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 5130,00 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 388/2020 | 23.12.2020 | 30.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041111 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 9440,64 [$EUR] vrátane DPH |
161/OI/2020 | xxx | 09.12.2020 | 30.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041100 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 34688,48 [$EUR] vrátane DPH |
161/OI/2020 | xxx | 09.12.2020 | 30.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041137 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 19083,00 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 388/2020 | 21.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041072 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 4424,56 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 379/2020 | 04.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041050 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 1542,00 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 355/2020 | 26.11.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040967 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 219023,89 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 283/2020 | 03.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040931 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 5364,01 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 293/2020 | 22.10.2020 | 07.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040930 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 1490,00 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 293/2020 | 22.10.2020 | 07.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040988 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka mikrovlnnej rúry | 56,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 343/2020 | 09.11.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041141 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 23040,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 364/2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041134 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 11790,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 362/2020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041133 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19104,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 363/2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041132 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 8514,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 361/2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041131 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 8256,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 360/2020 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041122 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 13560,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 358/2020 | 16.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 |
1902041058 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 155,32 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 354/2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041056 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 4238,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 365/2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 6558,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 359/2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041035 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 14200,80 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 305/2020 | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902041026 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 29936,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 309/2020 | 18.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040986 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 15313,20 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 304/2020 | 06.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040979 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 34620,00 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 310/2020 | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
1902040973 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22867,20 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 308/2020 | 04.11.2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 |