Máj 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032140173   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  303,13€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    11.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140165   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia  66,80€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    04.05.2021  05.05.2021  9.6.2021 
1032140181   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -72,96€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.05.2021  24.05.2021  9.6.2021 
1032140180   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -29,74€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.05.2021  24.05.2021  9.6.2021 
1032140172   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  1366,92€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140174   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    11.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140170   B2B Partner s.r.o
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
44413467  kancelárske stoličky  484,50€ 
bez DPH
  22/2021  06.05.2021  10.05.2021  9.6.2021 
1032140184   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 49195/2020    14.05.2021  20.05.2021  9.6.2021 
1032140162   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  mimoriadne čistiace práce  732,24€ 
vrátane DPH
  24/2021  03.05.2021  05.05.2021  9.6.2021 
1032140175   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    11.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140160   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    03.05.2021  05.05.2021  9.6.2021 
1032140163   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016    04.05.2021  05.05.2021  9.6.2021 
1032140178   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu    12.05.2021  12.05.2021  9.6.2021 
1032140179   Vision IT Solution a.s
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  oprava kopírovacieho stroja  921,48€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručný servis č.436/OI/2019    12.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140164   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  311,69€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    04.05.2021  05.05.2021  9.6.2021 
1032140200   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody - vyúčtovanie r.2020  170,51€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    26.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140199   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody - vyúčtovanie r.2020  319,67€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    26.05.2021  28.05.2021  9.6.2021 
1032140167   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.05.2021  07.05.2021  9.6.2021 
1032140188   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    21.05.2021  25.05.2021  9.6.2021 
1032140176   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za vyvolanie falošného poplatku  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    11.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140166   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.05.2021  07.05.2021  9.6.2021 
1032140168   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene ochrana admin. budovy, servis výťahov  1364,90€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013    05.05.2021  07.05.2021  9.6.2021 
1032140169   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  638,15€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.05.2021  07.05.2021  9.6.2021 
1032140182   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  13,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    13.05.2021  17.05.2021  9.6.2021 
103214195   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + uskladnenie  84,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021  37/2021  26.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140198   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík+uskladnenie  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021    26.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140197   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík+uskladnenie  84,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021  36/2021  26.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140196   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík+uskladnenie  96,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 97/OVS/2021  38/2021  26.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140183   Brocka Rastislav Colormont
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  rádio 2 ks  98,00€ 
vrátane DPH
  40/2021  12.05.2021  17.05.2021  9.6.2021 
1032140194   Aj Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
36268518  rudla  87,60€ 
vrátane DPH
  41/2021  27.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140189   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    24.05.2021  25.05.2021  9.6.2021 
1032140177   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka služobného auta  180,39€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí servisných služieb 97/OVS/2021  33/2021  11.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140171   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,08€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    07.05.2021  13.05.2021  9.6.2021 
1032140185   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  testovanie zamestnancov  390,00€ 
vrátane DPH
  35/2021  18.05.2021  20.05.2021  9.6.2021 
1032140161   Sehos Plus, s.r.o
Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava
46979760  upratovanie  1734,02€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019    03.05.2021  05.05.2021  9.6.2021 
1032140193   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    28.05.2021  04.06.2021  9.6.2021 
1032140192   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    27.05.2021  28.05.2021  9.6.2021 
1032140190   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    25.05.2021  27.05.2021  9.6.2021 
1032140187   Tormed s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    21.05.2021  25.05.2021  9.6.2021 
1032140186   Wargha s.r.o
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
36817562  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    21.05.2021  25.05.2021  9.6.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť