
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902441832 | AIRFITTING s.r.o. Hurbanova 11, 92101 Piešťany |
46854550 | dodávka a montáž klimatizačného systému | 57826,90 [$EUR] vrátane DPH |
300/OVS/2024 | xxx | 10.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441951 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka diktafónov | 504,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 465/2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441820 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 2623,58 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 06.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441819 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1909,07 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 06.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441642 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 2283,04 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441641 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1416,80 [$EUR] vrátane DPH |
472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441732 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 5360,40 [$EUR] vrátane DPH |
451/OVS/2022 | 346/2024 | 25.11.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441768 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka chladničky | 431,82 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 439/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441952 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | dodávka interiérového vybavenia | 1750,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 461/2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441907 | META skladovací technika s.r.o. Rudolfovská tř.742/171, České Budějovice |
26020645 | dodávka interiérového vybavenia | 1235,35 [$EUR] bez DPH |
xxx | 448/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441956 | DATALAN a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1559,16 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 463/2024 | 30.12.2025 | 31.12.2024 | 10.1.2025 |
1902441934 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9107,33 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 395/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441932 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 27734,47 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 400/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441931 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 6796,36 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 398/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441930 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13491,26 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 394/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441923 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 19086,38 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 401/2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441922 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 30096,46 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 397/2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441921 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 19682,78 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 399/2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441906 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 38067,35 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 314/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441886 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15597,98 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 396/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441831 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 34444,40 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 317/2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441828 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 28910,81 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 318/2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441800 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 23579,51 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 312/2024 | 05.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441786 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 59,40 [$EUR] vrátane DPH |
121/OVS/2023 | 440/2024 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441708 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava |
31396488 | dodávka kancelárskeho materiálu | 407,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 358/2024 | 15.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441915 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 28501,20 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 377/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441911 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 48757,80 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 379/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441882 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 49194,60 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 380/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441848 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16352,70 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 375/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441845 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 46109,70 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 374/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441844 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 18564,00 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 376/2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441774 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 34698,30 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 373/2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441773 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 38493,00 [$EUR] vrátane DPH |
122/OVS/2023 | 378/2024 | 02.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441877 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka mikrovlnnej rúry | 68,12 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 458/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441881 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 1544,08 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 428/2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441663 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 1859,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 413/2024 | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441737 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 | dodávka motorových vozidiel | 148248,00 [$EUR] vrátane DPH |
AOAS-1-109/2024 | xxx | 27.11.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441851 | Protech spol. s r.o. Buková 5120/35, 90027 Bernolákovo |
36057231 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 77440,63 [$EUR] vrátane DPH |
204/KGR/2024 | xxx | 10.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441672 | Protech spol. s r.o. Buková 5120/35, 90027 Bernolákovo |
36057231 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 432843,19 [$EUR] vrátane DPH |
310/OSS/2022 | 355/2024 | 13.11.2024 | 03.12.2024 | 27.12.2024 |
1902441777 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2353,05 [$EUR] vrátane DPH |
202/OVS/2024 | xxx | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 27.12.2024 |