
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192541166 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 727,59 [$EUR] vrátane DPH |
84/OI/2022, 85/OI/2022 | xxx | 09.07.2025 | 02.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541528 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 123,30 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541527 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 123,30 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541524 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 3560,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 345/2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541523 | PRODAN group s.r.o. Pekná cesta 15, 83152 Bratislava |
36811386 | výroba a montáž interiérového vybavenia | 11227,44 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 339/2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541522 | PRODAN group s.r.o. Pekná cesta 15, 83152 Bratislava |
36811386 | výroba a montáž interiérového vybavenia | 11629,65 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 340/2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541514 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 827,99 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 366/2025 | 19.09.2025 | 25.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541513 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 827,99 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 355/2025 | 19.09.2025 | 25.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541511 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2371,97 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541510 | MERK REALITY a.s. Gorkého 8-12, 81109 Bratislava |
35787198 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 2326,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 356/2025 | 17.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541508 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 316,75 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541505 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 861,03 [$EUR] bez DPH |
165/SSV/2022 | xxx | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541494 | BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23, 04011 Košice |
36191337 | elektronické podpisy pre e-learningové školenie v oblasti BOZP a OPP | 2091,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 357/2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541493 | Info consult s.r.o. Martina Rázusa 29, 98401 Lučenec |
36007561 | dodávka výpočtovej techniky | 8659,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 371/2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541491 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
36562939 | dodávka umývačky riadu | 369,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 380/2025 | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 433,95 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541489 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 355,10 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541488 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 163,32 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541481 | EMBA Trade spol. s r.o. J.Fučíka 794/71, 94101 Bánov |
34142860 | dodávka kancelárskeho materiálu | 303,32 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 369/2025 | 10.09.2025 | 23.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541480 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 83,03 [$EUR] vrátane DPH |
149/OVS/2022 | xxx | 10.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541475 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava |
42272360 | tlačiarenské služby | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 365/2025 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541474 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 827,99 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 320/2025 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541461 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 980,60 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 05.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541460 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 28,62 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 05.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541456 | KOPAKA s.r.o. Železničiarska 13, 81104 Bratislava |
44007922 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 5490,68 [$EUR] vrátane DPH |
255/OVS/2024 | xxx | 05.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541455 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 183,27 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 454/2024 | 05.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541454 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2342,50 [$EUR] vrátane DPH |
451/OVS/2022 | xxx | 04.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541453 | ASTRA VENDING s.r.o. Krížna 1, 08001 Prešov |
36512630 | mesačný poplatok za prenájom nápojového automatu na vodu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 275/2024 | 04.09.2025 | 24.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541452 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | údržba vyvolávacieho systému | 586,71 [$EUR] vrátane DPH |
314/ORIKT/2024 | 348/2025 | 04.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541451 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | údržba vyvolávacieho systému | 586,71 [$EUR] vrátane DPH |
314/ORIKT/2024 | 354/2025 | 04.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541450 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | údržba vyvolávacieho systému | 488,93 [$EUR] vrátane DPH |
314/ORIKT/2024 | 351/2025 | 04.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541449 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájom nebytových priestorov | 106,13 [$EUR] bez DPH |
262/SSVaR/2023 | xxx | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541448 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou |
44207751 | energie a služby | 91,31 [$EUR] bez DPH |
262/SSVaR/2023 | xxx | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541446 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 | mesačný poplatok za prenájom motorového vozidla | 986,46 [$EUR] vrátane DPH |
168/OVS/2024 | xxx | 04.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541444 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2712,59 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 04.09.2025 | 11.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541437 | TERAVA s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad |
44644329 | strážna a informačná služba | 2606,37 [$EUR] vrátane DPH |
77/OVS/2025 | xxx | 03.09.2025 | 29.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541434 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2697,59 [$EUR] vrátane DPH |
202/OVS/2024 | xxx | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541433 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2584,30 [$EUR] vrátane DPH |
323/OVS/2024 | xxx | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541432 | DUKAS s.r.o. Gen.Sbobodu 1069/4, 95801 Partizánske |
36312983 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 1900,40 [$EUR] vrátane DPH |
65/SSVaR/2025 | xxx | 02.09.2025 | 25.09.2025 | 1.10.2025 |
| 1902541429 | Gratex International a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava |
35743468 | dodávka výpočtovej techniky | 31971,27 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 336/2025 | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 1.10.2025 |