
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392540186 | Parmad, s.r.o. Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | umývanie SMV 3.Q 2025 | 74,50 vrátane DPH |
č. 29/2025 zo dňa 30.6.2025 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1392503298 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok PCO 10/2025 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 27.4.2015 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1392540187 | Adomeza, s.r.o. Turany n/O 108, 090 33 Turany n/O |
36479497 | zdravotné výkony 8/2025 | 55,76 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1392540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina budovy SP+ML | 1177,65 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn budovy SP+ML 10/2025 | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.zemn.plynu č.202/OVS zo dňa 29.4.2024 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540189 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina garáže SP+ML 10/2025 | 28,18 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.sl.č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 3.10.2025 | 15.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540194 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 1028,18 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 6.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2025 | 110,60 vrátane DPH |
Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2005 | 6.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 9/2025 | 2772,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp. výplat dávok v okruhu + dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 6.10.2025 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540196 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, § 18 ods. 6 | 7.10.2025 | 08.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540195 | EIS, s.r.o. Hviezdoslavova 354/8, 082 71 Lipany |
55866662 | revízia elektrospotrebičov SP | 1645,00 vrátane DPH |
č. 43/2025 zo dňa 17.9.2025 | 7.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540199 | Miroslav Cepko Vydraň 170 |
34809724 | umývanie SMV za 3.Q 2025 | 100,00 vrátane DPH |
Schválená žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015 | č. 30/2025 zo dňa 30.6.2025 | 8.10.2025 | 15.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1392540198 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 9/2025 | 0,32 vrátane DPH |
Schválená žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015 | 8.10.2025 | 21.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.sl.č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392503347 | JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník |
36164020 | náhrada výdavkov súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
12EX 440/20 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1392540200 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia fa elektrina budovy SP+ML 9/2025 | 554,97 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektriny č. 5361/2024, 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 9.10.2025 | 15.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2025 | 95,10 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 10.10.2025 | 21.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540202 | Airfitting s.r.o. Hurbanova 11, 921 01 Piešťany |
46854550 | servis klimatizácií SP+ML | 338,25 vrátane DPH |
č. 44/2025 zo dňa 23.9.2025 | 16.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540203 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 547,49 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1392540204 | JANESTAV, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 091 01 Stropkov |
44042833 | oprava kanalizácie a toalety v budove UPSVR Stropkov, Hlavná 28 | 2532,62 vrátane DPH |
č. 57/2025 zo dňa 15.10.2025 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540206 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyčistenie kanalizácie v budove UPSVR Stropkov, Hlavná 28 | 306,48 vrátane DPH |
č. 56/2025 zo dňa 14.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540205 | SSOŠ Giraltovce Dukelská 33, 087 01 Giraltovce |
00686506 | občerstvenie pre "Burzu informácií" | 681,00 vrátane DPH |
č. 49/2025 zo dňa 9.10.2025 | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540207 | Základná škola Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov |
37873181 | prenájom športovej haly na "Burzu informácií" | 369,60 vrátane DPH |
č. 45/2025 zo dňa 24.9.2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540208 | STRABAG P and FS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena čerpadla v kotolni pracovisko Medzilaborce, Dobrianskeho 89 | 567,03 vrátane DPH |
č. 50/2025 zo dňa 9.10.2025 | 30.10.2025 | 05.11.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540213 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyčistenie kanalizácie v budove UPSVR Stropkov, Hlavná 28 | 306,48 vrátane DPH |
č. 58/2025 zo dňa 16.10.2025 | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540212 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, § 18 ods. 6 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540211 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 11/2025 - ML, Dobrianskeho 89 | 1005,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540210 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 11/2025 - SP, Hlavná 26 | 3847,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 7.11.2025 | |
| 1392540209 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | plyn 11/2025 - SP, Hlavná 28 | 251,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. zem.plynu č. 1113651 zo dňa 9.10.2025 | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 7.11.2025 |