
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314120002 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2014 | -56,54  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110010 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. materiál - NP VII-2 | 164,72  vrátane DPH  | 
						26/2014 z 3.3.2014 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110009 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. materiál - NP VII-2 | 1676,66  vrátane DPH  | 
						27/2014 z 3.3.2014 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110008 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. papier - NP III-2/B | 435,60  vrátane DPH  | 
						29/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110007 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. papier - NP VII-2 | 1188,00  vrátane DPH  | 
						28/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110006 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | USB klúč - NP VII-2 | 26,72  vrátane DPH  | 
						23/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110005 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. materiál - NP III-2/A | 103,99  vrátane DPH  | 
						25/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110004 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. papier, material - NP III-2/B | 104,33  vrátane DPH  | 
						24/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110003 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. papier - NP III-2/A | 435,60  vrátane DPH  | 
						30/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110002 | Pergamon s.r.o. Chemická 1., Bratislava 831 04  | 
						31327681 | toner - NP VII-2 | 2048,50  vrátane DPH  | 
						31/2014 z 3.3.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110001 | Pergamon s.r.o. Chemická 1., Bratislava 831 04  | 
						31327681 | toner - NP VII-2 | 289,40  vrátane DPH  | 
						22/2014 z 3.3.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314100003 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | ZAL FA - poštové služby | 4000,00  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.03.2014 | 18.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314060001 | Agrex s.r.o. Námestie Baníkov 3., Rožňava 048 01  | 
						36213187 | občerstvenie | 120,00  vrátane DPH  | 
						41/2014 zo dňa 19.3.2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314040007 | Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58., Martin 036 01  | 
						36440531 | ZAL FA - kniha | 17,66  vrátane DPH  | 
						38/2014 zo dňa 13.3.2014 | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030022 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07  | 
						00653501 | poistné 1.4.2014-1.7.2014 | 1003,94  vrátane DPH  | 
						č. PZ: 2617005732 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030021 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11  | 
						36179345 | tepelná energia 3/2014 | 703,80  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030020 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01  | 
						00151866 | ochrana objektov 3/2014 | 3,98  vrátane DPH  | 
						DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030019 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01  | 
						00151866 | ochrana objektov 3/2014 | 3,98  vrátane DPH  | 
						DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030018 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | el. energia 3/2014 | 122,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030017 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | nájomné 3/2014 | 210,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030016 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | vodné, stočné 3/2014 | 16,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030015 | VOSKO s.r.o. Oremlaz 435/40., Brusno 976 62  | 
						46619755 | vzdelávanie zamestnanca Ing. A. Fabová | 32,00  vrátane DPH  | 
						28.02.2014 | 04.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314010106 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48  | 
						36570460 | vodné, stočné E 49 18.12.2013-19.3.2014 | 46,55  vrátane DPH  | 
						Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010105 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01  | 
						36582433 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						25.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314010104 | Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58., Martin 036 01  | 
						36440531 | VYUct. FA - kniha | 17,66  vrátane DPH  | 
						38/2014 zo dňa 13.3.2014 | 24.03.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | Vyuct. FA - poštové služby | 4000,00  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 24.03.2014 | 18.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010102 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23  | 
						40408507 | oprava tlačiarne | 57,60  vrátane DPH  | 
						34.,35.,36.,37/2014 zo dňa 10.3.2014 | 20.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010100 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01  | 
						31628605 | kanc. materiál | 1147,56  vrátane DPH  | 
						32/2014 zo dňa 6.3.2014 | 18.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010099 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01  | 
						31692656 | odborná prehliadka EZS | 454,04  vrátane DPH  | 
						03/03/2004 zo dňa 23.3.2004 | 18.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010098 | UniKnihy.sk., s.r.o. Gajova 4., Bratislava 1 811 09  | 
						36683132 | knihy - zaplatené v hotovosti | 23,45  vrátane DPH  | 
						39/2014 zo dňa 13.3.2014 | 18.03.2014 | 18.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010097 | Avance Um s.r.o. Barčianska 68/A., Košice-Barca 040 17  | 
						44622961 | upratovacia a čistiace práce 2/2014 | 1007,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 27.2.2013 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010096 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11  | 
						36179345 | tepelná energia 2/2014 | 31,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 zo 7.6.2012 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010094 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99  | 
						36631124 | poštové služby 2/2014 - Plešivec, Dobšina | 2373,70  vrátane DPH  | 
						Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010093 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08  | 
						35697270 | tel. poplatky + internet 3/2014 | 461,49  vrátane DPH  | 
						A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010092 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | tel. poplatky 2/2014 | 130,10  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010091 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44-DSL 2/2014 | 531,26  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010090 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44 2/2014 | 3717,64  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010089 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44-IPT 2/2014 | 859,02  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010088 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						35680202 | oblasť 44-LAN 2/2014 | 751,6799999999999  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010087 | MUDr. Mária Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01  | 
						31976859 | zdravotné výkony | 90,61  vrátane DPH  | 
						06.03.2014 | 25.03.2014 | 9.4.2014 |