december 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440659   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  6571,82 
vrátane DPH
  154/2014  19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440597   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
33607212  pracovné náradie aktivačné centrá  2588,70 
vrátane DPH
  135/2014  4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440629   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  152,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  142/2014  12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440647   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce
30059895  nábytok recepcia  2170,80 
vrátane DPH
  148/2014  16.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440605   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava služobného vozidla NZ 525 AU  794,40 
vrátane DPH
  126/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440643   BOMIT s.r.o.
P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky
45484759  dodávka a montáž plastových elementov  9976,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky    15.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440603   DUAL BP s.r.o.
Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky
35962135  pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá  79,38 
vrátane DPH
  106/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440669   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440668   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440633   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  tonery do frankovacích strojov  1732,80 
vrátane DPH
  144/2014  15.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
1144631   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objetov za 12/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440598   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 11/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440652   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  oprava PVC podlahy recepcia  654,56 
vrátane DPH
  147/2014  18.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440632   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  koberec kanc. č. 225 nové zámky  195,82 
vrátane DPH
  146/2014  12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440613   KORUND desktop, spo. s r.o.
Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava
36245313  tlač spisových obalov  583,20 
vrátane DPH
  141/2014  10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440599   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014  1831,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440653   MICROCOMP-Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 94901 Nitra
31410952  tlačiarne  12042 
vrátane DPH
  153/2014  19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440667   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul
31141226  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  90,61 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440612   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    9.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440665   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440664   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440600   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440516   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    1.12.2014  05.12.2014  2.1.2015 
11440609   MUDr. Vladimír Vician
M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa
36099571  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
vrátane DPH
podľa zákon č. 447/2008    8.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440602   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 12/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440646   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  snímače čiarových kódov  4012,20 
vrátane DPH
  152/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440645   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  materiál VT - skenery  4542 
vrátane DPH
  151/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440644   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky
34104445  materiál výpočtovej techniky  393,02 
vrátane DPH
  150/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440673   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  mobilné telefóny 12/14-1/15  964,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440663   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH
  159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440662   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH
  159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440661   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH
  159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440620   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno
18048455  kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  181,92 
vrátane DPH
  149/2014  11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440608   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov  1448,76 
vrátane DPH
  140/2014  8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440611   RESTARTING s.r.o.
č. 276, 941 04 Malý Lapáš
47516640  služby supervízie pre SPODaSK  148,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014    8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť