marec2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940065   Allianz-Slovenská pois.,a.s
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská BA  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.02.2019  11.02.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940078   Detský domov Harmonia
Nová 9,Pezinok
00163261  služby-výpožička priestorov  597,55 [$EUR] 
bez DPH
2/2018  xxx  11.02.2019  27.12.2018  9.4.2019 
1011940099   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940099   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940067   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.02.2019  11.02.2019  9.4.2019 
1011940143   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  287,50 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  22.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940109   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  464,14 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940143   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  287,50 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  22.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940096   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  83,14 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  22.02.2019  27.02.2019  9.4.2019 
1011940109   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  464,14 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940074   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  729,13 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940073   MUDr.Weinczillerová
Gorkého 1,Bratislava
31756239  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  11.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940072   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2944,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  15.02.2019  21.02.2019  9.4.2019 
1011940071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940069   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940068   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.popl.-reg.str.Horvatha  16,68 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940127   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, BA
35810734  servisné služby  1011,00 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2016  11/2019,14/2019,15/2019,16/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940127   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, BA
35810734  servisné služby  1011,00 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2016  11/2019,14/2019,15/2019,16/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940123   VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  oprava výťahu  96,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  40/2019  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940123   VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  oprava výťahu  96,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  40/2019  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940126   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  269,21 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940126   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  269,21 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940075   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  198,18 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  11.02.2019  12.02.2019  9.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť