Máj 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940195   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  81,99€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    20.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940173   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  365,72€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.05.2019  13.05.2019  28.5.2019 
1031940209   Emil Krajčík s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  čistiace potreby pre upratovačku PK + SC  297,40€ 
vrátane DPH
  27/2019  31.05.2019  04.06.2019  20.6.2019 
1031940196   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  deratizácia  66,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    21.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940190   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -21,04€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940189   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -19,52€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    17.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940208   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  dobropis energií za r. 2018  -116,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytutých službách zo dňa 31.07.2013, Dodatok č.2    31.05.2019  27.06.2019  20.6.2019 
1031940207   Strabag s.r.o
Dunajská 32,81785 Bratislava
36361127  dobropis energií za r.2018  -892,08 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    31.05.2019  27.06.2019  20.6.2019 
1031940203   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940202   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940172   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  302,47€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016 a dodatok č. 1    07.05.2019  13.05.2019  28.5.2019 
1031940192   Emil Krajčík, s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  gél na ruky  99,60€ 
vrátane DPH
  23/2019  17.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940179   SWAN a.s
Lendererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  706,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940182   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  hygienický materiál  836,64€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018  20/2019, 22/2019  13.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940178   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    10.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940186   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná starostlivosť  499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016    14.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940170   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť   59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    07.05.2019  13.05.2019  28.5.2019 
1031940188   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    14.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940167   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.05.2019  07.05.2019  28.5.2019 
1031940169   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu   21,09€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.05.2019  07.05.2019  28.5.2019 
1031940197   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  92,69€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    23.05.2019  23.05.2019  7.6.2019 
1031940183   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    14.05.2019  14.05.2019  28.5.2019 
1031940175   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  oprava telefónu  72,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č.372/OI/2017 zo dňa 7.12.2017  21/2019  06.05.2019  13.05.2019  28.5.2019 
1031940171   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  345,05€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    07.05.2019  13.05.2019  28.5.2019 
1031940181   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    13.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940174   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poplatok za znečistenie ovzdušia  5,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    06.05.2019  13.05.2019  28.5.2019 
1031940187   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    14.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
2019/60823   Newport Group, a.s
Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
46279610  Pracovník logistiky a skladového hospodárstva  1890,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/03/54O/30  30.4.2019  23.05.2019  7.6.2019 
1031940199   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940193   Emil Krajčík, s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  servítky, špongie, útierky, pur  55,64€ 
vrátane DPH
  24/2019  17.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940177   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,55€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    10.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940180   Lexman Ten s.r.o
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
50171500  súdny preklad z gréčtiny do slovenčiny  39,16€ 
vrátane DPH
zmluva č. 335/SE/2017  19/2019  07.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
1031940194   Elumir, s.r.o
216, 900 83 Čataj
52059910  štúdia pre odborný odhad nákladov na rekonštrukciu zásuvkovej elektroinštalácie  360,00€ 
bez DPH
  18/2019  15.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940168   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie  1533,84€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    02.05.2019  07.05.2019  28.5.2019 
1031940176   IM Reality s.r.o
Komenského 20, 942 01 Šurany
51902478  vybudovanie bezbariérového WC  12 490,00€ 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 198/103/2019    10.05.2019  06.06.2019  28.5.2019 
1031940200   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940201   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných pristorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    24.5.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1031940204   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  vysávač 2 x  194,00€ 
vrátane DPH
  28/2019  27.05.2019  29.05.2019  7.6.2019 
1031940191   Konigová Renáta MUDr.
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    20.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940185   Pediatria Modra
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.05.2019  17.05.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť