
Citizen
| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry | 
|---|---|---|---|---|
								1194510042  0,00 kB
							  | 
												Letenky Ljubljana 20-26.3.2011 | 1447,66 | 28.03.2011 | prev. príkaz | 
								1120297  0,00 kB
							  | 
												zmluva o prenajme rohoží za obdobie 28.3.11-24.4.11 | 25,70 | 05.05.2011 | Prev. príkaz | 
								1113934  0,00 kB
							  | 
												servisný pren.rohoží | 31,48 | 11.04.2011 | prev.príkaz | 
								111125474  0,00 kB
							  | 
												BVS-odber vody. | 209,31 | 18.04.2011 | prev.príkaz | 
								111116332  0,00 kB
							  | 
												BVS-spotreba vody 29.1.11-23.2.11 | 170,61 | 28.03.2011 | prev. príkaz | 
								111107340  0,00 kB
							  | 
												Bratislavská vodárenská spoločnosť | 334,82 | 28.02.2011 | prev. príkaz | 
								1111010160  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4568,40 | 10.01.2012 | Prev. príkaz | 
								1111009342  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz | 
								1111009342  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz | 
								1111008550  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4860,00 | 04.11.2011 | Prev. príkaz | 
								1111007705  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4860,00 | 07.10.2011 | Prev. príkaz | 
								1111006872  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz | 
								1111006872  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz | 
								1111006178  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4860,00 | 03.08.2011 | Prev. príkaz | 
								1111005301  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 5400,00 | 11.07.2011 | Prev. príkaz | 
								1111004513  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4824,00 | 03.06.2066 | Prev. príkaz | 
								1111003676  0,00 kB
							  | 
												Za stravné lístky. | 4896,00 | 05.05.2011 | Prev. príkaz | 
								1111001989  0,00 kB
							  | 
												Stravné lístky. | 4536,00 | 11.03.2011 | K-BANKA | 
								1111001068  0,00 kB
							  | 
												VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K - BANKA | 
								1111001068  0,00 kB
							  | 
												VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K-BANKA | 
								1110425172  0,00 kB
							  | 
												SWAN-tlf-poplatky. | 288,38 | 18.04.2011 | prev.príkaz | 
								1110413206  0,00 kB
							  | 
												SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 18.04.2011 | prev.príkaz | 
								1110413205  0,00 kB
							  | 
												SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz | 
								1110413204  0,00 kB
							  | 
												SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz | 
								1110413203  0,00 kB
							  | 
												SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 18.04.2011 | prev.príkaz | 
								1110323673  0,00 kB
							  | 
												SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 17.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110323672  0,00 kB
							  | 
												SWAN- IP telefonia | 569,90 | 17.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110323671  0,00 kB
							  | 
												SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 17.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110323670  0,00 kB
							  | 
												SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 17.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110323543  0,00 kB
							  | 
												SWAN-tlf-poplatky. | 255,53 | 17.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110223787  0,00 kB
							  | 
												SWAN,Správa a údržba LAN | 440,83 | 12.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110223786  0,00 kB
							  | 
												SWAN,IP-telefonia | 569,90 | 12.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110223785  0,00 kB
							  | 
												SWAN,MPLS VPN 64k | 456,77 | 12.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110223784  0,00 kB
							  | 
												SWAN, DSL-back up 2048/384k | 110,68 | 12.03.2011 | prev. príkaz | 
								1110128915  0,00 kB
							  | 
												služby - tlf. hovory | 337,17 | 10.02.2011 | prev.príkaz | 
								1106840  0,00 kB
							  | 
												servisný pren.odevov 31.1.2011-27.2.2011 | 31,48 | 16.03.2011 | prev. príkaz | 
								1104100099  0,00 kB
							  | 
												Xerox papier A4 80g | 1260,00 | 21.02.2011 | prev. príkaz | 
								1101105  0,00 kB
							  | 
												Servisný prenájom rohoží.1.I.-31.I.2011 | 31,48 | 16.02.2011 | prev. príkaz | 
								110100435  0,00 kB
							  | 
												Pracovne stanice | 7300,00 | 30.06.2011 | Prev. príkaz | 
								110100165  0,00 kB
							  | 
												oprava kop. str. Canon NP6512 | 150,00 | 25.03.2011 | prev. príkaz |