
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
1110413204![]() |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110323671![]() |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
1110223785![]() |
SWAN,MPLS VPN 64k | 456,77 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
0725106502![]() |
T-COM poplatky. | 466,72 | 17.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201111![]() |
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov | 482,13 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201108![]() |
za uptra.a čist. služby kanc. priestorov | 482,13 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
0201104![]() |
Za upratovacie+čistiace služby v kancelárskych priestoroch. budovy UPSVar MA | 482,13 | 12.02.2011 | prev. príkaz |
1110413205![]() |
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110323672![]() |
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
1110223786![]() |
SWAN,IP-telefonia | 569,90 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
FA0201106![]() |
za sluzby informatora+oblsuha tlf-ustredne | 720,00 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
0201102![]() |
Poskytovanie služieb informátora+obsluha tlf. ústredne | 722,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
FA0201110![]() |
uprat.+čistiace služby v adm.budove | 780,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201107![]() |
za uprat. a čistiace služby | 780,00 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
0201103![]() |
Za upratovacie+čistiace služby v administr. budove | 780,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
FA0201109![]() |
služby informátora+obsl.tlf.ústredne | 834,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
1104100099![]() |
Xerox papier A4 80g | 1260,00 | 21.02.2011 | prev. príkaz |
1194510042![]() |
Letenky Ljubljana 20-26.3.2011 | 1447,66 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
7417645546![]() |
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu | 1575,24 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
7113812859![]() |
SPP-dodavka zemn. plynu | 1652,50 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
6300070913![]() |
za odber zem. plynu 1.3 - 31.3.2011 | 1652,50 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
7316899122![]() |
dod. zemn. plynu | 1652,5 | 17.01.2011 | prev.príkaz |
Z1017/2010-2110404891![]() |
dodávka el.energie | 2083,33 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
Z1017/2010![]() |
za el.energiu | 2083,33 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
9000520454![]() |
Slov. pošta - za služby Marec2011. | 2266,66 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
Z1017/2010![]() |
Za dodávku el. energie | 2366,29 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
Z10117/2010![]() |
dod. el. energie | 2366,29 | 17.01.2011 | prev.príkaz |
9000513373![]() |
Slov. pošta - za služby Február2011. | 2469,80 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
9000508304![]() |
poštovné služby | 2565,80 | 22.02.2011 | prev. príkaz |
2011103683![]() |
Nákup tonerov. | 3314,18 | 03.06.2011 | Prev. príkaz |
10000109![]() |
zdrav.výkony na soc.účely | 3324,66 | 21.01.2011 | prev.príkaz |
2009284![]() |
posk.zdravotn.starostlivosti | 3674,17 | 24.01.2011 | prev.príkaz |
1111001068![]() |
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K - BANKA |
1111001068![]() |
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K-BANKA |
20100062![]() |
zdrav.výkony na soc.pomoci | 4374,55 | 31.01.2011 | prev.príkaz |
1111009342![]() |
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
1111009342![]() |
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
1111001989![]() |
Stravné lístky. | 4536,00 | 11.03.2011 | K-BANKA |
1111010160![]() |
Za stravné lístky. | 4568,40 | 10.01.2012 | Prev. príkaz |
1111004513![]() |
Za stravné lístky. | 4824,00 | 03.06.2066 | Prev. príkaz |