
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120150 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39  | 
						37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 11.4.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120149 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A  | 
						35697270 | mobilné poplatky | 284,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120144 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovacie služby | 2606,97  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120143 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | hygienický materiál | 101,45  vrátane DPH  | 
						č. 24/2012 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | telefónne poplatky | 1006,5  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120148 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | telefónne poplatky | 48,62  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 11.4.2012 | 25.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120152 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11  | 
						35757086 | PHM | 759,75  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/05 | 11.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120147 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | Telefónne poplatky | 29,83  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120146 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | Internet-VM,ŠA | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/11 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120145 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | Internet-DS | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/11 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120154 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9  | 
						36631124 | poštovné-úver+POBOX | 9022,20  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 12.4.2012 | 03.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120157 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM-spotreba vody 1.Q. | 31,56  vrátane DPH  | 
						zmluva 43/OF/05 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120156 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-zrážková voda 1.Q | 321,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120155 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-vodné+stočné | 203,26  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120158 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100  | 
						36849871 | zdravotné výkony | 83,64 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 16.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120165 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/2011 | 16.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120160 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382  | 
						35284421 | Letné pneumatiky 8ks | 550,97  vrátane DPH  | 
						č. 26/2012 | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120161 | Matica Eduard, MUDr. Okoč  | 
						34066357 | zdravotné výkony | 48,79 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 17.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120162 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň 283  | 
						37834967 | zdravotné výkony | 48,79  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 17.04.2012 | 27.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120166 | VERSITY a.s. Bratislava,Einsteinova 24  | 
						36396222 | nákup monitorov a RAM | 7896,24  vrátane DPH  | 
						zmluva 6/OE/2012 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120164 | Antalová Anna PaedDr. Dunajská Streda,Ružový háj 1369/34  | 
						36899470 | EOS-preklad a korekcia brožúry | 920  vrátane DPH  | 
						č.6/EU-EOS/2012 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120163 | IVCSO spol. s r.o. Dunajská Streda,Hviezdoslavova 2122/55  | 
						36654957 | školenie vodičov | 105,60  vrátane DPH  | 
						č. 18/2012 | 17.4.2012 | 23.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120168 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | ochrana objektov | 720,00  vrátane DPH  | 
						zmluva 30-33/OEV/11 | 18.4.2012 | 25.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120167 | NAGY Viliam Trstice 1148  | 
						37627911 | DS-kontrola komína | 34  vrátane DPH  | 
						č. 29/2012 | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120169 | MIOMED spol. s r.o. Bratislava,Špitálska 10  | 
						44729081 | dohľad-pracovná zdravotná služba | 703,56  vrátane DPH  | 
						zmluva 10/OEV/2011 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120171 | NEPA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava,Technická 2  | 
						31369987 | oprava kopírovacieho stroja | 73,78  vrátane DPH  | 
						č. 27/2012 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120170 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | Toner | 588,24 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 30/2012 | 25.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120177 | EURÓPA REST a BAR Dunajská Streda, Mierova 6259/2C  | 
						46280740 | zabezpečenie občerstvenia | 325,00 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 3/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120176 | EC3 spol. s r.o. Dunajská Streda,Mierová 5523/2A  | 
						43790411 | prenájom priestorov | 500 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 4/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120178 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9  | 
						36631124 | tlačiarenske služby | 17,27 EUR  vrátane DPH  | 
						č.1/2012/PPP-U | 27.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120175 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovacie služby | 2606,97 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OEV/11 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120174 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | Tonery | 852,60 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 32/2012 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120179 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35  | 
						36804037 | zdravotné výkony | 76,67 A  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 3.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120180 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35  | 
						36794341 | zdravotné výkony | 48,79 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 3.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120182 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462  | 
						36276464 | kancelársky materiál | 438,79 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 31/2012 | 4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120192 | VZO spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova 7  | 
						36699934 | odborné simultánne tlmočenie | 204,00 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 2/EU-D/2012 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120183 | Bereznai Viktor-Intersympo Dunajská Streda,Zelená č.44  | 
						11698381 | prenájom zvukovej a tlmočníckej techniky | 300,00 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 1/EU-D/2012 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120190 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenájom IPT | 917,40 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | správa a údržba | 902,02 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 |