
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120532 | Író Imrich Šamorín-Mliečno, Pešia 37/61  | 
						00982012 | ŠA - čistenie komína | 15,8  vrátane DPH  | 
						č. 83/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120531 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						1201108520 | xerografický papier A4, A3 | 679,16  vrátane DPH  | 
						č. 120/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120530 | Nagy Attila - Plynotherm Okoč, Námestie 1. mája  | 
						14063727 | VM - kontrola plynových horákov | 79,99  vrátane DPH  | 
						č. 104/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120529 | MatiStav s.r.o. Bratislava, Štyndlova 10  | 
						35837942 | výmena radiátorov a ventilov | 9959,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 20/OE/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120528 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery - 9 ks | 816,96  vrátane DPH  | 
						č. 114/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120527 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | kancelársky materiál | 999,46  vrátane DPH  | 
						č. 112/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120526 | Agropotreby s.r.o. D.Streda, Bacsákova 5  | 
						31434797 | drobný materiál | 328,76  vrátane DPH  | 
						č. 118/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120525 | EVROFIN Int. s.r.o. Bratislava, Heydukova 12  | 
						44563485 | frankovací stroj NEOPOST IJ 50 | 3060  vrátane DPH  | 
						obj. 101/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120524 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery | 2997,05  vrátane DPH  | 
						č. 117/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120523 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C  | 
						35743468 | Hardwarové a softwarové produkty | 3468  vrátane DPH  | 
						zmluva 23/OE/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120522 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C  | 
						35743468 | Náhradné diely k PC | 314,2  vrátane DPH  | 
						č. 119/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120521 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C  | 
						35743468 | Software KERIO WinRoute Firewall | 93,60  vrátane DPH  | 
						č. 116/2012 | 19.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120520 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C  | 
						35743468 | tablet zn. ASUS Transformer | 579,07  vrátane DPH  | 
						č. 100/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120519 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C  | 
						35743468 | tlačiareň LEXMARK - 12 ks | 2174,4  vrátane DPH  | 
						č. 99/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120518 | IVCSO spol. s r.o. D.Streda, Hviezdoslavova 2122  | 
						37847554 | Preškol.zamestnanca na ref.riaď.vozidlá | 26,4  vrátane DPH  | 
						č. 110/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120517 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067  | 
						14063671 | stoličky, kreslá - 23 ks | 1181  vrátane DPH  | 
						č. 115/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120516 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | správa a úrdžba LAN za 12/2012 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120515 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenájom IPT za 12/2012 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120514 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť za 12/2012 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 10/OEV/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120513 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | záložné linky za 12/2012 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120512 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno, Á.Jedlika 4854  | 
						18048455 | ŠA - kontrola požiarnych hydrantov | 18  vrátane DPH  | 
						č. 111/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120511 | JOB Consulting, s.r.o. Nitra, Štiavnická 20  | 
						36553689 | školenie - Novelizácia Zákonníka práce | 20  vrátane DPH  | 
						č. 113/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120510 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A  | 
						35697270 | Modem - 2 ks | 9,1  vrátane DPH  | 
						zmluva dodatok 18/OE/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120509 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A  | 
						35697270 | mobilné poplatky 12/2012 | 149,08  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120508 | Tóth Žigmund Moča č. 129  | 
						17727812 | DS - servis plynových kotlov Buderus | 274,19  vrátane DPH  | 
						č. 91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120507 | Bíró Eugen Mad č. 155  | 
						32304111 | DS169DD - výmena motorového oleja a filtra | 71,2  vrátane DPH  | 
						č. 106/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120506 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | vyčistenie kanalizácie | 54,52  vrátane DPH  | 
						č. 105/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120505 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9  | 
						36631124 | poštovné-úver+POBOX 11/2012 | 4707,3  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120504 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067  | 
						14063671 | kancelársky nábytok a stoličky | 1500  vrátane DPH  | 
						č. 108/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120503 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | správa a úrdžba LAN za 11/2012 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120502 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenájom IPT za 11/2012 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120501 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť za 11/2012 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 10/OEV/12 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120500 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | záložné linky za 11/2012 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120499 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet za 1/2013 | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120498 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet za 1/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120497 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012 | 57,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120495 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012 | 207,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | telefónne poplatky za 11/2012 | 970,21  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120493 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul.  | 
						37849379 | zdravotné výkony za 6-9/2012 | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 |