Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240659 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240660 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky LAN | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240657 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240658 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplstky VPN | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 5.10.2012 | 30.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240575 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240577 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky IP | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240576 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky VPN | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240591 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telefonne poplatky | 439,30 vrátane DPH |
18/2008 | 12.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240578 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 7.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240526 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky DSL | 531,26 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240523 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky-služba IP | 1059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240525 | SWAN,a.s. Borská 6,Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 479,42 vrátane DPH |
18/2008 | 9.8.2012 | 03.09.2012 | 16.10.2012 | |
11240424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok VPN, za obdobie 06/2012. | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240425 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok za správu a údržbu siete LAN, za obdobie 06/2012. | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240423 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok za DSLback, za obdobie 06/2012. | 398,45 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240427 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Mesačný poplatok za službu IP-Telefonia, za obdobie 06/2012. | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 06.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240436 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatky za telefónne hovory pevných liniek, za obdobie 06/2012. | 473,63 vrátane DPH |
18/2008 | 11.07.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240341 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok VPN za 05/2012. | 3.717,56 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240343 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Popatok za správu a údržbu siete LAN za 05/2012. | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne hovory pevných liniek za 05/2012. | 484,10 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240342 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za službu IP-Telefonia za 05/2012. | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240340 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok DSLback za 05/2012. | 398,45 vrátane DPH |
18/2008 | 08.06.2012 | 02.07.2012 | 10.8.2012 | |
11240187 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tonerov - 27 ks. | 3 119,80 vrátane DPH |
17/2011 | 39/2012 | 28.03.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
11240793 | Mesto Komárno Nám.Generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektrickej energie | 2.920,21 bez DPH |
16/2004 | 23.11.2012 | 03.12.2012 | 17.1.2013 | |
11240614 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch-garáže | 2920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 20.9.2012 | 01.10.2012 | 20.11.2012 | |
11240498 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | refakturácia elektrickej energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9,10/907 za obdobie od 01.05.2012 do 30.06.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 27.07.2012 | 17.08.2012 | 5.9.2012 | |
11240356 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za odvod zrážkových vôd v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9 a Župná 15 za obdobie 1.7.2011 do 31.03.2012 | 579,47 vrátane DPH |
16/2004 | 14.06.2012 | 26.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240344 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012. | 2.920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240335 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012. | 2.346,00 vrátane DPH |
16/2004 | 05.06.2012 | 15.06.2012 | 13.7.2012 | |
11240265 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálny odpad za obdobie 01.01.2012 - 27.03.2012 - pravádzka Nám.M.R.Štefánika 9. | 289,08 vrátane DPH |
16/2004 | 26.04.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240276 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012. | 2 920,21 vrátane DPH |
16/2004 | 07.05.2012 | 16.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240223 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno |
00306525 | Refakturácia vyúčtovania za elektrickú energiu v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, Župná 15 za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011. | 721,27 vrátane DPH |
16/2004 | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 3.5.2012 | |
11240429 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 326 bal, v rámci NP I-2/D. | 818,26 vrátane DPH |
15/2012, 162/OKP/2011/NPI-2/D/KN | 93/2012 | 09.07.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 |
11240564 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 1.692,09 vrátane DPH |
15/2012 | 87/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
11240566 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 384,73 vrátane DPH |
15/2012 | 86/2012 | 30.8.2012 | 11.10.2012 | 20.11.2012 |
11240568 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 439,25 vrátane DPH |
15/2012 | 91/2012 | 30.8.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
11240565 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 439,25 vrátane DPH |
15/2012 | 90/2012 | 30.8.2012 | 28.09.2012 | 17.10.2012 |
11240567 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 178,21 vrátane DPH |
15/2012 | 94/2012 | 30.8.2012 | 20.09.2012 | 17.10.2012 |
11240355 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera A4 - 300 bal. | 752,98 vrátane DPH |
15/2012 | 71/2012 | 14.06.2012 | 01.08.2012 | 4.9.2012 |
11240433 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Dodávka kopírovacieho papiera - 95 bal, v rámci NP II-2/A. | 238,45 vrátane DPH |
15/2012 | 89/2012 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | 10.8.2012 |