Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120507319 | SWAN, a.s. |
35680202 | MPLS | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 7.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
1120435041 | SWAN |
35680202 | MPLS | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | |
241 | SL POŠTA |
36631124 | poštové zásielky | 4625,90 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |
90005844662 | Sl. Pošta |
36631124 | Poštové služby | 4572,10 vrátane DPH |
12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
9000590979 | Sl. Pošta |
36631124 | poštové služby | 4496,90 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
9000572789 | Sl. Pošta |
36631124 | poštové služby | 4457,61 vrátane DPH |
11.1.2012 | 18.01.2012 | 2.2.2012 | ||
9000641159 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštové zásielky | 4318,20 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
7124407635 | SPP, a.s. Košice |
Dodávka - zemný plyn | 4245 vrátane DPH |
7.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 | |||
9000597412 | SL POŠTA |
36631124 | poštové zásielky | 3984,40 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 4.6.2012 | |
1201108395 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3965,10 vrátane DPH |
179/2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | ||
20120420 | EVROFIN int. s.r.o. Bratislava |
44563485 | frankovací stroj | 3342 vrátane DPH |
27.12.2012 | 3.1.2013 | |||
44200003181 | PERGAMON s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 3197,72 vrátane DPH |
47/2012 | 11.5.2012 | 15.05.2012 | 4.6.2012 | |
4420001254 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 2977,08 vrátane DPH |
176/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
4420000158 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 2737,81 vrátane DPH |
20/2012 | 12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |
120933 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava 8ks PC | 2690,56 vrátane DPH |
149/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
5100025968 | SPP |
35815256 | Fa za plyn | 2665 vrátane DPH |
12.4.2012 | 13.04.2012 | 9.5.2012 | ||
5100025968 | SPP, a.s. Košice |
35815256 | zemný plyn | 2568 vrátane DPH |
12.10.2012 | 17.10.2012 | 6.11.2012 | ||
FV121891 | LK-Servis s.r.o. Košice |
36583294 | montáž hliníkových dverí | 2490,36 vrátane DPH |
12120053 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250976 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | LED monitory ASUS VE247T | 2483,34 vrátane DPH |
172/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
5100025968 | SPP |
35815256 | Fa - plyn | 2472,18 vrátane DPH |
2.3.2012 | 12.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2115714748 | VVS, a.s. |
36570460 | vodné stočné | 2316,99 vrátane DPH |
174/2006 | 7.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250975 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | tlačiareň Epson M2300D - 5ks | 2245 vrátane DPH |
171/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250732 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | toner Epson M2000, M2400 | 2047,74 vrátane DPH |
111/2012 | 27.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
4420000002 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | Nákup tonerov | 2020 vrátane DPH |
11.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
201250166 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1893,49 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250213 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup PC zostavy | 1830 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
120881 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1802,84 vrátane DPH |
119/2012 | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 6.11.2012 | |
201250462 | IKARO s.r.o. |
31656554 | Nákup tonerov Epson | 1795,99 vrátane DPH |
53/2012 | 13.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
2280024315 | VSE Košice |
36211222 | dodávka a distribúcia elektriny | 1760 vrátane DPH |
29.11.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | ||
2280024315 | VSE Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | Elektrina - daávka distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.8.2012 | 05.09.2012 | 3.10.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | ||
5100618399 | VSE |
36211222 | elektrina - dodávka | 1760 vrátane DPH |
28.6.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | Ellektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
31.5.2012 | 05.06.2012 | 6.7.2012 | ||
22800024315 | VSE Mlynská 31,KE |
36211222 | elelktrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
3.5.2012 | 11.05.2012 | 4.6.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | elektrina | 1760 vrátane DPH |
29.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | Elektrina - dodaávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
29.2.2012 | 05.03.2012 | 3.4.2012 | ||
120798 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1689,56 vrátane DPH |
102/2012 | 1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | |
201211091 | Š-Autoservis Vranov Vranou nad Topľou |
36455385 | servis služ. automobil - TV-444 AZ | 1687,06 vrátane DPH |
189/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | |
91182000010 | Mesto Čierna n. Tisou Námestie pionierov 1 |
00331465 | dodávka tepla | 1630,50 vrátane DPH |
27.4.2012 | 04.05.2012 | 4.6.2012 |