
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130134 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 5/2013 | 9,65  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/2011 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013 | 2078,55  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130139 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						37847554 | Telefónne poplatky - 3/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130136 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | Oprava a vyčistenie laminátora | 32  vrátane DPH  | 
						25/2013 | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130129 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 3/2013 | 542,67  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/05 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130131 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 3/2013 | 53,76  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130126 | ASKLEPIOS-M s.r.o. - MUDr.L.Mátyás Šamorín, Školská 35  | 
						36809446 | Zdravotné výkony za 1.Q 2013 | 13,94  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130128 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 4/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130125 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-2.Q 2013 | 720  vrátane DPH  | 
						30-33/OEV/11 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130124 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 4/2013 | 8892  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 04.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130119 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20  | 
						44325851 | Upratovacie služby za 3/2013 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130123 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | Tonery - 7 ks | 555,66  vrátane DPH  | 
						23/2013 | 02.04.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130122 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | Kancelársky materiál | 457,48  vrátane DPH  | 
						19/2013 | 28.03.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130117 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT - náhradné diely, všeobecný mat. | 255,42  vrátane DPH  | 
						17/2013 | 21.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130118 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | Oprava tlačiarne MFP HPLJ 3030 | 106,56  vrátane DPH  | 
						18/2013 | 20.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130113 | Takács Alexander - kominár Trhová Hradská č. 114  | 
						14060825 | VM - čistenie komínov | 30  vrátane DPH  | 
						20/2013 | 19.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130112 | Nagy Viliam - kominárstvo Trstice č. 1148  | 
						37627911 | DS - čistenie komínov | 34  vrátane DPH  | 
						21/2013 | 18.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130111 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 3/2013 | 167,79  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 13.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130110 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013 | 3043,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 13.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130109 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 4/2013 | 59,9  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130108 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 4/2013 | 47,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130107 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013 | 186,5  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130106 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín, Čilistovská 566/6  | 
						31155901 | Zdravotné výkony za 12/2012-2/2013 | 20,91  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 08.03.2013 | 10.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130104 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 2/2013 | 872,48  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130105 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 3/2013 | 2065,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 2/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 2/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130096 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 2/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130095 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 2/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130094 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 2/2013 | 446,07  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/05 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130093 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183  | 
						43704247 | Služby BOZP,OPP za 1-2/2013 | 160  vrátane DPH  | 
						zmluva 41/OEV/2011 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 45,71  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130100 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 2/2013 | 60,38  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130091 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130090 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25  | 
						35692383 | SCAN - letenky Luxembursko | 1797  vrátane DPH  | 
						5/EU-SCAN/2013 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130089 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 3/2013 | 9180  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130088 | MUDr.Huberová Eva Šamorín, Gazdovský rad 44  | 
						45364575 | Zdravotné výkony za 5,6,9,10/2012 | 62,73  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 06.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130086 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | Kancelársky materiál | 222,53  vrátane DPH  | 
						8/2013 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130087 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu za 3/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130085 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2  | 
						31369987 | Opr.fotokopírovacieho stroja SHARP | 111,8  vrátane DPH  | 
						15/2013 | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 |