
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340756 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno  | 
						30085942 | Materiál na údržbu služobných mot.vozidiel na r.2014 | 468,24  vrátane DPH  | 
						129/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340856 | MICROCOMP Kupecká 9,Nitra  | 
						31410952 | Nákup 10 ks laserových tlačiarní | 1.560,00  vrátane DPH  | 
						160/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340150 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T Danubius | 2.898,10  bez DPH  | 
						VS/2012/0248 | 27.2.2013 | 07.03.2013 | 24.4.2013 | |
| 11340760 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T Danubius- koordinácia,prevádzkové náklady | 13.839,81  bez DPH  | 
						19/2013 | 25.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340281 | Mgr.Edita Bertová Karola Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T Danubius - prevádzkové náklady a zabezpečenie koordinácie | 2.899,64  vrátane DPH  | 
						VS/2012/0248 | 23.4.2013 | 30.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340177 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T Danubius-zabezpečenie koordinácie | 2.900  bez DPH  | 
						VS/2012/0248 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 25.4.2013 | |
| 11340072 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady | 2897,17  vrátane DPH  | 
						VS/2012/0248 | 25.1.2013 | 07.02.2013 | 25.3.2013 | |
| 11340005 | Mgr.Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T- zabezpečenie koordinácie | 2900  vrátane DPH  | 
						VS/2012/0248 | 7.1.2013 | 14.01.2013 | 27.2.2013 | |
| 11340847 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku č.1, Komárno  | 
						00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 2.739,71  bez DPH  | 
						16/2004 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340597 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1, Komárno  | 
						00306525 | Refakturácía nákladov za spotrebu elektriny | 2.739,71  vrátane DPH  | 
						16/2004 | 9.9.2013 | 12.09.2013 | 9.10.2013 | |
| 11340579 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1, Komárno  | 
						00306525 | Refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody | 573,95  vrátane DPH  | 
						16/2004 | 23.8.2013 | 04.09.2013 | 8.10.2013 | |
| 11340533 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny garáže | 2.739,71  vrátane DPH  | 
						16/2004 | 2.8.2013 | 13.08.2013 | 23.9.2013 | |
| 11340458 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | Refakturácia za spotrebu elektriny | 2.739,71  vrátane DPH  | 
						16/2004 | 28.6.2013 | 08.07.2013 | 16.8.2013 | |
| 11340278 | Mesto Komárno Námestie Gen.Klapku 1,Komárno  | 
						00306525 | Refakturácia vodné a stočné | 3.257,70  vrátane DPH  | 
						16/2004 | 22.4.2013 | 02.05.2013 | 7.6.2013 | |
| 11340241 | Mesto Komárno námestie generála Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | Poplatok za komunálny odpad prev. Nám.M.R.Štefánika 9 | 1.488,11  vrátane DPH  | 
						22/2005 | 16.4.2013 | 23.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340240 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | Poplatok za komunálny odpad prev.Bisk.Királya | 496,03  vrátane DPH  | 
						22/2005 | 16.4.2013 | 23.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340223 | Mesto Komárno Námestie generála Klapku č.1, Komárno  | 
						00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu el.energie | 2.739,71  vrátane DPH  | 
						16/2004 | 8.4.2013 | 17.04.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340124 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | Poplatok za kom.odpad Bisk.királya | 104,39  vrátane DPH  | 
						22/2005 | 21.2.2013 | 05.03.2013 | 24.4.2013 | |
| 11340118 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | Poplatok za kom.odpad M.R.Š.9 | 313,17  vrátane DPH  | 
						22/2005 | 21.2.2013 | 05.03.2013 | 24.4.2013 | |
| 11340767 | Mesto Hurbanovo Komárňanská 91,Hurbanovo  | 
						00306452 | Prenájom kontajneru r.2013 | 39,84  bez DPH  | 
						13/2008 | 25.11.2013 | 02.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340841 | MEJO s.r.o. Nám.Slobody 1396/11A,Marcelová  | 
						36848450 | Zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						20.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340454 | MEJO s.r.o. Nám.Slobody 1396/11A, Marcelová  | 
						36848450 | Zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						27.6.2013 | 08.07.2013 | 16.8.2013 | ||
| 11340287 | MEJO s.r.o. Nám.Slobody 1396/11A,Marcelová  | 
						36848450 | Zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						23.4.2013 | 30.04.2013 | 23.5.2013 | ||
| 11340079 | MEJO s.r.o. Nám.Slobody 1396/11A, Marcelová  | 
						36848450 | Zdravotné výkony | 83,64  vrátane DPH  | 
						04.02.2013 | 13.02.2013 | 25.3.2013 | ||
| 11340380 | Méhes spol.s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno  | 
						36525341 | Servisné služby a nákup 4 ks pneumatík | 220,02  bez DPH  | 
						62/2013 | 4.6.2013 | 11.06.2013 | 24.7.2013 | |
| 11340308 | Méhes spol.s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno  | 
						36525341 | Prezutie zimných pneumatík na letné | 67,01  vrátane DPH  | 
						40/2013 | 9.5.2013 | 14.05.2013 | 12.6.2013 | |
| 11340749 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno  | 
						36525341 | Nové zimné pneumatiky na AUS Octávia a Superb | 520,01  vrátane DPH  | 
						121/2013 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340748 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno  | 
						36525341 | Prezutie letných pneumatík na zimné na 4 AUS | 70,00  vrátane DPH  | 
						120/2013 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340613 | MedMaur s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča  | 
						35945991 | Zdravotné výkony | 118,49  bez DPH  | 
						10.9.2013 | 20.09.2013 | 9.10.2013 | ||
| 11340590 | MedMaur s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča  | 
						35945991 | Zdravotné výkony | 146,37  bez DPH  | 
						3.9.2013 | 12.09.2013 | 9.10.2013 | ||
| 11340591 | MedMaur s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča  | 
						35945991 | Zdravotné výkony | 97,58  bez DPH  | 
						3.9.2013 | 12.09.2013 | 9.10.2013 | ||
| 11340094 | MedMaur s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča  | 
						35945991 | Zdravotné výkony | 146,37  bez DPH  | 
						7.2.2013 | 19.02.2013 | 3.4.2013 | ||
| 11340629 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča  | 
						35971177 | Zdravotné výkony | 104,55  bez DPH  | 
						18.9.2013 | 26.09.2013 | 9.10.2013 | ||
| 11340465 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča  | 
						35971177 | Zdravotné výkony | 132,43  bez DPH  | 
						2.7.2013 | 10.07.2013 | 16.8.2013 | ||
| 11340289 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča  | 
						35971177 | Zdravotné výkony | 69,70  bez DPH  | 
						24.4.2013 | 07.05.2013 | 12.6.2013 | ||
| 11340084 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13, Zemianska Olča  | 
						35971177 | Zdravotné výkony | 104,55  vrátane DPH  | 
						04.02.2013 | 13.02.2013 | 25.3.2013 | ||
| 11340860 | Medikontakt s.r.o. Česká 2779/8,Komárno  | 
						46434011 | Zdravotné výkony | 62,73  bez DPH  | 
						27.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340622 | Medikontakt s.r.o. Česká 2779/8, Komárno  | 
						46434011 | Zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						17.9.2013 | 26.09.2013 | 9.10.2013 | ||
| 11340464 | Medikontakt s.r.o. Česká 2779/8, Komárno  | 
						46434011 | Zdravotné výkony | 104,55  bez DPH  | 
						2.7.2013 | 10.07.2013 | 16.8.2013 | ||
| 11340235 | Medikontakt s.r.o. Česká 2779/8, Komárno  | 
						46434011 | Zdravotné výkony | 27,88  vrátane DPH  | 
						11.4.2013 | 17.04.2013 | 23.5.2013 |