
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340802 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany  | 
						35743565 | Preddavok na dodávku elektr.energie 12/2013 | 768,50  vrátane DPH  | 
						4/2012 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 11340800 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3,Komárno  | 
						30999740 | Gumičky do Trodat pečiatky 2 ks | 22,00  vrátane DPH  | 
						149/2013 | 2.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 11340814 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Tel.poplatky 11/2013 | 375,28  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340816 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba VPN 11/2013 | 3717,56  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340818 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2013 | 1127,52  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340815 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba DSL back 11/2013 | 531,26  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340817 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP 11/2013 | 1059,18  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340806 | Anton Zsigó Nálepkova 12,Hurbanovo  | 
						43979939 | Elektrikárske práce na UPSVR | 25,00  bez DPH  | 
						141/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340807 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41,Michalovce  | 
						44101619 | Upratovacie práce za 11/2013 | 1309,80  vrátane DPH  | 
						2/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340808 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | Nákup PHL | 393,05  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340809 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo  | 
						00159026 | Refakturácia za dodávku elektr.energie za 11/2013 | 264,45  bez DPH  | 
						20/2004 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340811 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Tel.poplatky | 125,83  vrátane DPH  | 
						14,15,16/2009 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340805 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 7768,20  bez DPH  | 
						6/2013,14/2013 | 153/2013 | 9.12.2013 | 17.12.2013 | 20.1.2014 | 
| 11340819 | Intersympo Zelená 44,Dun.Streda  | 
						11698381 | EURES-T Danubius - zvuková a tlmočnícka technika | 232,24  bez DPH  | 
						144/2013 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340813 | PhDr.Anna Hernádiová ul.bisk.Királya 37/16,Komárno  | 
						43471129 | EURES-T Danubius - tlmočenie | 200,00  bez DPH  | 
						143/2013 | 9.12.2013 | 18.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340824 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava  | 
						31344194 | Renovované tónery 43 ks | 95,76  vrátane DPH  | 
						137/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340821 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6,Bratislava  | 
						31331131 | Spisový obal kartónový | 105,30  vrátane DPH  | 
						148/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340822 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno  | 
						45681627 | Nákup skartovača | 142,80  vrátane DPH  | 
						154/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340823 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno  | 
						45681627 | Oprava skartovacieho stroja | 45,00  vrátane DPH  | 
						150/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340826 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16,Komárno  | 
						44341857 | Zdravotné výkony | 69,70  bez DPH  | 
						16.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340828 | MEDIGI s.r.o. Pevnostný rad 18,Komárno  | 
						36675261 | Zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						16.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340825 | AMBRA MEDIC s.r.o. Sokolce č.24  | 
						44048564 | Zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						16.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340827 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby 11/2013 | 2334,35  vrátane DPH  | 
						13.12.2013 | 20.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340830 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,Komárno  | 
						36565521 | Materiál VT | 261,06  vrátane DPH  | 
						155/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340829 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55,Bratislava  | 
						36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2013 | 1480,85  vrátane DPH  | 
						33/2005 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340831 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14,Komárno  | 
						14143305 | Elektroinštalačné práce na UPSVR | 108,50  bez DPH  | 
						156/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340832 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017,Komárno  | 
						46719253 | Prenájom konferenčnej miestnosti a občerstvenie | 350,00  vrátane DPH  | 
						145/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340838 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34,Komárno  | 
						40856071 | Oprava tlačiarní | 564,98  vrátane DPH  | 
						142/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340837 | REAL K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno  | 
						36521931 | Servisná prehliadka AUS Golf | 93,20  vrátane DPH  | 
						159/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340834 | BELLIS-med s.r.o. Rákocziho 11,Komárno  | 
						45651965 | Zdravotné výkony | 62,73  bez DPH  | 
						18.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340833 | OTO-PROT MUDr.Germán M.Urbana 8/2717,Komárno  | 
						36292273 | Zdravotné výkony | 5,81  bez DPH  | 
						18.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340858 | Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A,Žilina  | 
						31592503 | Predplatné práca,mzdy,odmeňovanie | 0  bez DPH  | 
						27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 11340855 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1,Hurbanovo  | 
						00159026 | Refakturácia vodné,stočné a zrážková voda za 2.polrok 2013 | 126,44  bez DPH  | 
						20/2004 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340854 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2013 | 1.127,52  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340852 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba VPN 12/2013 | 3.842,12  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340851 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba DSL back 12/2013 | 531,26  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340856 | MICROCOMP Kupecká 9,Nitra  | 
						31410952 | Nákup 10 ks laserových tlačiarní | 1.560,00  vrátane DPH  | 
						160/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340853 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP 12/2013 | 1.059,18  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340848 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | Nákup PHL | 272,20  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340840 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno  | 
						45681627 | Oprava laminátora a kopírovacích strojov | 360,99  vrátane DPH  | 
						158/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 |