Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340461   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 06/2013  309,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    04.07.2013  10.07.2013 
11340387   Martinská teplárenská a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 05/2013  236,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.06.2013  13.06.2013 
11340315   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 04/2013  627,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.05.2013  13.05.2013 
11340228   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 03/2013  763,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.04.2013  15.04.2013 
11340158   Martinská teplárenská a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 02/2013  376,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    06.03.2013  11.03.2013 
11340089   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 01/2013  669,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.02.2012  13.02.2013 
11240960   Martinská teplárenská a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 12/2012  522,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.01.2013  11.01.2013 
11340855   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2013  208,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209    06.12.2013  13.12.2013 
11340789   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 10/2013  48,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 4391P    07.11.2013  19.11.2013 
11340920   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.12.2013  27.12.2013 
11340835   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 11/2013: čb výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.11.2013  26.11.2013 
11340801   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 17/B 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 08-10/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia  7,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    13.11.2013  20.11.2013 
11340769   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 10/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    23.10.2013  29.10.2013 
11340688   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 09/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.09.2013  25.09.2013 
11340605   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 08/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    16.08.2013  21.08.2013 
11340541   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 05-07/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  33,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    09.08.2013  13.08.2013 
11340514   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 07/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    19.07.2013  02.08.2013 
11340436   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba k 06/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    20.06.2013  25.06.2013 
11340364   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 05/2013: predplatený čb výstup z prenaj.zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    22.05.2013  27.05.2013 
11340310   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2013/02..2013/04: vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia zákazníka  309,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    09.05.2013  13.05.2013 
11340294   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 04/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.04.2013  02.05.2013 
11340213   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 03/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.03.2013  28.03.2013 
11340141   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.02.2013  25.02.2013 
11340093   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 11/2012..01/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  270,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    12.02.2013  19.02.2013 
11340058   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 01/2013: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    23.01.2013  28.01.2013 
11340848   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2013  1812,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.12.2013  13.12.2013 
11340780   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2013  2081,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.11.2013  12.11.2013 
11340697   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2013  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.10.2013  04.10.2013 
11340612   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2013  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.09.2013  05.09.2013 
11340520   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2013  1991,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.08.2013  06.08.2013 
11340446   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2013  1808,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.07.2013  08.07.2013 
11340373   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2013  1893,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.06.2013  11.06.2013 
11340302   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2013  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.05.2013  10.05.2013 
11340222   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  1808,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013 
11340145   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  1810,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013 
11340077   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2013  1991,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.02.2013  11.02.2013 
11240946   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  1624,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012 
11340626   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 08/2013  750,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    10.09.2013  17.09.2013 
11340926   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 12/2013  48,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    23.12.2013  30.12.2013 
11340869   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-11/2013  487,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    11.12.2013  18.12.2013 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť