
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340505 | MIP s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza  | 
						31629784 | Oprava laserovej tlačiarne | 56,64  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 66-07/2013 z 11.07.2013 | 12.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340506 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava  | 
						35770732 | Generálna oprava výťahového stroja S 3 s motorom a výmena nosných prostriedkov | 5520,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 01/06/2013-OVS | 17.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340507 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ s.r.o. Mudroňova 16 036 01 Martin  | 
						36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 01.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340508 | PRAKTIK-MED s.r.o.                 MUDr. Hubáčková Dana Československej armády 3, 036 01 Martin  | 
						45464898 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 01.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340509 | ERADIA s.r.o. Uzlovská 2 036 08 Martin  | 
						36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 01.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340510 | SOMEDA s.r.o. Kráčiny 2 036 01 Martin  | 
						36429759 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 02.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340513 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice  | 
						00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2099,12  bez DPH  | 
						Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340514 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5  | 
						31338551 | Pravidelná platba za 07/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 42693116 | 19.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340516 | MUDr. Zettner Stanislav Prieložtek 1, 036 01 Martin  | 
						47241985 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 03.07.2013 | 02.08.2012 | 13.8.2013 | |
| 11340517 | MUDr. Tóbiková Marika Zvolenská 4014 036 01 Martin  | 
						35665483 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 03.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340518 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00  bez DPH  | 
						Objednávka č. 68-07/2013 z 26.07.2013 | 01.08.2013 | 06.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340519 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava  | 
						35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 07/2013 | 28,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006+dodatky | 02.08.2013 | 06.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340520 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin  | 
						36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2013 | 1991,81  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.08.2013 | 06.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340521 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin  | 
						36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2013 | 219,10  vrátane DPH  | 
						Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 02.08.2013 | 06.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340522 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2013 | 23,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340523 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26  | 
						35815256 | Odber zemného plynu za 08/2013 | 219,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340524 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky  | 
						33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2013 | 56,43  bez DPH  | 
						Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340525 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin  | 
						36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 07/2013 | 2268,32  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
| 11340526 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin  | 
						31578861 | Uloženie ostatného odpadu a zákonný poplatok za 07/2013 | 19,92  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 65-07/2013 z 08.07.2013 | 02.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340527 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin  | 
						31578861 | Odvoz ostatný odpad | 50,99  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 67-07/2013 z 16.07.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340528 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky  | 
						33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 07/2013 | 56,43  bez DPH  | 
						Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340529 | Evrofin Int.spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava  | 
						44563485 | Samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 44,40  vrátane DPH  | 
						Objednávka č. 69-07/2013 z 31.7.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340530 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava  | 
						35683929 | Zmluvný servis výťahov za 07/2013 | 48,47  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. P4391 | 06.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
| 11340531 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2013 | 240,19  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 07.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340532 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 3,94  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 07.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340533 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin  | 
						36403016 | Dodávka tepelnej energie za 07/2013 | 205,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340534 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin  | 
						36672084 | Vodné, stočné za 07/2013 | 62,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 200516916 | 07.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340535 | Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice  | 
						00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 2114,51  vrátane DPH  | 
						Dohoda o užívaní budovy | 08.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340536 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26 036 01 Martin  | 
						37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 02.07.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340537 | ZDRAVIE Martin s.r.o. Mudroňova 11 036 01 Martin  | 
						36402753 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 90,61  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 08.07.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340538 | MUDr. Haragová Alena 038 41 Košťany nad Turcom  | 
						35653647 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 08.07.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340539 | NZZ Daniel s.r.o. MUDr. Daniel Ľachký Obchodná 25 038 53 Turany  | 
						47232706 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 160,31  bez DPH  | 
						Zákon č. 447/2008 | 12.07.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340540 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2013 | 23,18  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
| 11340541 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5  | 
						31338551 | Pravidelná platba za 05-07/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 33,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 42693116 | 09.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340543 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 757,46  vrátane DPH  | 
						HAND 1000620 | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340544 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340545 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 1200,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340546 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 3966,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23 | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340547 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 531,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340548 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilný telefón | 1,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. B 0107993-001 z 27.12.2005 | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 23.8.2013 |