Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31340114 | MUDr. Marián Dzurik Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
14.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340112 | MUDr. Alica Fronková Spišská Nová Ves |
35512938 | úhrada zdrav. výkonov | 48,76 bez DPH |
15.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340093 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
27.12.2012 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340115 | MUDr. NAGY Jozef Nám. Pajdušáka 35, Smižany |
35557010 | úhrada zdrav. výkonov | 62,73 bez DPH |
14.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340116 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | úhrada zdrav. výkonov | 55,76 bez DPH |
16.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
31340090 | NZZ, MUDr. Furman Ladislav Hornádska 1,Krompachy |
31297773 | úhrada zdrav. výkonov | 139,40 bez DPH |
04.01.2013 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
11340026 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 192,82 vrátane DPH |
OV130006 | 24.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340030 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | oprava služobného mot. vozidla Škoda Octavia | 240,17 bez DPH |
OV130008 | 29.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340021 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | výroba pečiatok | 326,18 vrátane DPH |
OV130001 | 18.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340020 | Rothmajer Ján, s. r. o. SNP 1125/23 |
46074643 | oprava garážovej brány Gelnica | 96,00 vrátane DPH |
OV130003 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. 12/12 Gelnica | 2176,08 vrátane DPH |
10.01.2013 | 17.01.2013 | 23.1.2013 | ||
11340375 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11880,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.08.2013 | 18.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedal. kupóny | 13680,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 30.05.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340188 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15840,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 24.04.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340142 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jed. kupóny | 11520,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.03.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340072 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12960,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 26.02.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 14400,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 29.01.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
1134004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 01/13 | 17424,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 07.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340532 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 09-12/13 SNV O55 | 222,50 vrátane DPH |
UoDPV č.213/04/PO/171 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340565 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | rohože - prenájom | 50,40 vrátane DPH |
zml o serv. službe | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340567 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
zml. č. 10/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340530 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T-11/13 | 105,25 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340566 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 11-12/13 G | 416,94 vrátane DPH |
Zml. DPV č. 132/04/PO116 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340527 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340584 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl.kot. Gelnica 12/13 | 240,00 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 4/2007 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340519 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
03672166 | obsl. kotolne Gelnica 11/2013 | 240,00 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 4/2007 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340340 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis. výťahov od 07/13 | 112,25 vrátane DPH |
zml. o dielo č. R2428 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340535 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. 11/13 G | 142,32 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 510002601 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340521 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 11/13K | 1690,22 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. č. 2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340526 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn-12/13 SNVO53+55+G | 500,00 vrátane DPH |
zml. o DP č. 6300139770 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340513 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč., Gelnica 10/13 | 480,32 vrátane DPH |
zml. o DPV č. 132/04/PO/1 | 27.11.2013 | 04.11.2013 | 23.12.2013 | |
11340531 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 09-12/13 SNV O | 530,82 vrátane DPH |
Zml. o DPVč. 106/04/PO/17 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340525 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. poplatok 09/13 | 42,00 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí služieb, č. ÚSVARSNV/LC/01 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340558 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - 12/13 | 640,74 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340541 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 11/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340540 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 11/13 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340542 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 11/12 | 199,32 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340538 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 11/13 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340539 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 11/13 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340537 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 12/13 | 373,21 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. SD383 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 |