Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340009   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 12/12  109,15 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.01.2013  16.01.2013  23.1.2013 
11340349   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T -08/13  182,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.08.2013  09.08.2013  2.9.2013 
11340440   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T 09/13  182,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    11.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340384   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T-08/13  182,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340530   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T-11/13  105,25 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    09.12.2013  13.12.2013  27.12.2013 
11340205   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 04/13  185,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.05.2013  14.05.2013  27.5.2013 
11340206   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 04/13  115,96 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.05.2013  14.05.2013  27.5.2013 
11340051   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 01/13  188,62 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.02.2012  14.02.2013  28.2.2013 
11340118   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/13  184,87 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340010   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak-T- 12/12  192,35 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.01.2013  16.01.2013  23.1.2013 
11340061   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 01-02/13  293,54 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    13.02.2013  20.12.2012  28.2.2013 
11340129   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 02-03/13  291,55 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    13.03.2013  21.03.2013  28.3.2013 
11340179   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 04/13  351,30 
bez DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.04.2013  23.04.2013  3.5.2013 
11340219   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 05/13  303,50 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    15.05.2013  16.05.2013  27.5.2013 
11340313   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 06/13  273,64 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.07.2013  17.07.2013  29.7.2013 
11340259   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 06/13  373,21 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.06.2013  19.06.2013  28.6.2013 
11340396   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 08-09/13  293,54 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
11340497   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 11/13  387,16 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    13.11.2013  21.11.2013  27.11.2013 
11340537   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 12/13  373,21 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. SD383    11.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
11340366   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 7-8/13  279,60 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    15.08.2013  19.08.2013  2.9.2013 
11340039   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  služba 01-03/13 SNV  89,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    05.02.2012  07.02.2013  28.2.2013 
11340198   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  služby - 04-06/13 SNV O53  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    06.05.2013  07.05.2013  27.5.2013 
11340280   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  Služby - opr. výťahu, výmena  115,69 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    27.06.2013  03.07.2013  29.7.2013 
11340475   Tlačiareň Sedlák
Duklianska 583/3, SNV
36200247  Spisový obal - 5000ks  590,84 
vrátane DPH
  20130184  06.11.2013  12.11.2013  27.11.2013 
11340125   SPORTTTOUR Peter Ruman
Teplička 292, SNV
17188482  SPO preprava detí  505,00 
vrátane DPH
  OV130047  11.03.2013  14.03.2013  27.3.2013 
11340327   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  spotr. mat. PC  64,80 
bez DPH
  20130126  29.07.2013  02.08.2013  2.9.2013 
11340239   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  spotr. materiál  45,02 
vrátane DPH
  OV130108  05.06.2013  13.06.2013  24.6.2013 
11340500   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  spotreba kancelárskeho materialu  111,00 
vrátane DPH
  20130207  14.11.2013  21.11.2013  27.11.2013 
11340518   Živčák Peter - JADROTECH
Odorín 166
43809626  spotreba materialu  340,90 
vrátane DPH
  20130220  02.11.2013  04.12.2013  23.12.2013 
11340116   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  spotreba materiálu - kábel, koncovka, switch  121,74 
vrátane DPH
  OV130015  11.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340115   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  Spotreba materiálu - Mop Flipper master bavlna 40cm   38,16 
vrátane DPH
  OV130042  08.03.2013  14.03.2013  27.3.2013 
11340106   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky  111,74 
vrátane DPH
  OV130048  05.03.2013  14.03.2013  27.3.2013 
11340412   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  spotrebný materiál  757,36 
vrátane DPH
  20130174  30.09.2013  21.11.2013  27.11.2013 
11340404   VILLA MARKET, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  spotrebný materiál  112,06 
vrátane DPH
  20130166  19.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340242   Zvolenský Rastislav
Boženy Nemcovej č. 6, SNV
35317906  spotrebný materiál do MV Škoda  21,50 
vrátane DPH
  OV130086  05.06.2013  12.06.2013  24.6.2013 
11340138   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  stierka na mop  25,44 
vrátane DPH
  OV130061  21.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340311   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 03-06/13 Gelnica  283,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    11.07.2013  15.07.2013  29.7.2013 
11340414   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 G  290,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.09.2013  29.10.2013 
11340416   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 SNV O53  185,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.10.2013  29.10.2013 
11340417   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 SNV O55  51,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.10.2013  29.10.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť