
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Termos s.r.o. Trebišov |
10798960 | oprava kotla - Streda nad Bodrogom | 70,80 vrátane DPH |
93/2013 | 6.9.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 374 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10754 vrátane DPH |
9/2013 | 4.9.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 367 | Dentilus s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
447/2008 | 26.8.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 364 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1536,66 vrátane DPH |
91/2013 | 30.8.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 362 | VSE Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1674 vrátane DPH |
2280024315 | 28.8.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 360 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 176,68 vrátane DPH |
174/2006 | 26.8.2013 | 11.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 379 | SPP, a.s. Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 953 vrátane DPH |
5100025968 | 11.9.2013 | 13.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 378 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Biznis Partner | 204,90 vrátane DPH |
1149606603 | 9.9.2013 | 13.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 377 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 5.9.2013 | 13.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 387 | Lindstrom Trnava |
35742364 | pranie, prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 13.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 386 | AVE spol. s r.o. Košice |
36789127 | zneškodnenie odpdu | 199,18 vrátane DPH |
82/2013 | 12.8.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 385 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 5352,75 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 11.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 384 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 630,85 vrátane DPH |
hands/1000620 | 11.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 383 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 11.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 382 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 11.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 381 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 11.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 380 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 11.9.2013 | 18.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 388 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarne | 41 vrátane DPH |
96/2013 | 16.9.2013 | 19.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 396 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 19.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 395 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 54,96 vrátane DPH |
233/1995 | 23.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 394 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 49,73 vrátane DPH |
233/1995 | 23.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 392 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | nákup tlačiarni EPSON M2300D | 682,50 vrátane DPH |
100/2013 | 20.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 391 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 51 vrátane DPH |
233/1995 | 19.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 390 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
355512822 | trovy exekúcie | 56,99 vrátane DPH |
233/1995 | 17.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 389 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 81,74 vrátane DPH |
174/2006 | 16.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 398 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,65 vrátane DPH |
233/1995 | 24.9.2013 | 26.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 397 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup VT | 178,84 vrátane DPH |
101/2013 | 23.9.2013 | 26.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 404 | VSE Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1674 vrátane DPH |
2280024315 | 28.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 403 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M205 | 170,88 vrátane DPH |
89/2013 | 26.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 402 | K-pirnt Trebišov |
36202908 | výroba orientačnej tabule | 60 vrátane DPH |
90/2013 | 25.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 401 | Snižik Elektro Trebišov |
17271193 | prehliadka a skúška elektroinštalácie | 100 vrátane DPH |
74/2013 | 25.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 400 | Snižik Elektro Trebišov |
17271193 | servis - Streda nad Bodrogom | 105,90 vrátane DPH |
88/2013 | 25.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 399 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | dodanie hygienického mat. | 440,16 vrátane DPH |
94/2013 | 25.9.2013 | 30.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 410 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava so. vozidla TV 067AT | 230,94 vrátane DPH |
102/2013 | 1.10.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
| 409 | Orange Slovensko, a.s. Trebišov |
Paušál | 306,89 vrátane DPH |
0104218730 | 1.10.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | ||
| 408 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 54,52 vrátane DPH |
233/1995 | 30.9.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
| 407 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1257,13 bez DPH |
99/2013 | 30.9.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
| 406 | IKARO Trebišov |
31656554 | údržba a servis - kopírovacie stroje | 612 vrátane DPH |
95/2013 | 27.10.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
| 405 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 2197,82 vrátane DPH |
98/2013 | 26.9.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
| 416 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
č.1-7-2013 | 2.10.2013 | 04.10.2013 | 6.11.2013 |