
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4  | 
						44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64  vrátane DPH  | 
						140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4  | 
						44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164  vrátane DPH  | 
						141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140476 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4  | 
						44439067 | ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov | 7488,12  vrátane DPH  | 
						107/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140503 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Brother 28 ks | 2822,4  vrátane DPH  | 
						137/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140505 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Xerox/farba 17 ks | 1150,8  vrátane DPH  | 
						136/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140504 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Lexmark 12 ks | 910,8  vrátane DPH  | 
						139/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140469 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Lexmark 6 ks | 507,6  vrátane DPH  | 
						119/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140459 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Lexmark / 6 ks | 507,6  vrátane DPH  | 
						119/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140439 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery Lexmark 8ks | 682,8  vrátane DPH  | 
						105/OE/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140395 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery Brother 6ks | 604,8  vrátane DPH  | 
						91/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140340 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Lexmark 6ks | 507,6  vrátane DPH  | 
						78/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140289 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonerz Lexmark 3ks | 256,8  vrátane DPH  | 
						61/OE/2014 | 23.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140284 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | valec do tlačiarne Lexmark | 32,40  vrátane DPH  | 
						57/OE/2014 | 21.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140277 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery Lexmark 10ks | 846  vrátane DPH  | 
						53/OE/2014 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140246 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Lexmark 8ks | 685,8  vrátane DPH  | 
						51/OE/2014 | 30.06.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140213 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery Lexmark 6ks | 455,40  vrátane DPH  | 
						41/OE/2014 | 04.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140116 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery Lexmark 7ks | 592,2  vrátane DPH  | 
						24/OE/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140207 | Kálmán Jozef 930 16 Vydrany č.79  | 
						35851163 | EURES-T/D-autobusová preprava 20.05. | 145  vrátane DPH  | 
						2/OSZ/2014 | 27.05.2014 | 06.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140176 | Kálmán Jozef 930 16 Vydrany č.79  | 
						35851163 | JobExpo-Nitra-29.04-prepravné/doprava | 384  vrátane DPH  | 
						1/OSZ/2014 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140300 | Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK 945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34  | 
						40856071 | VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP | 222,14  vrátane DPH  | 
						58/OE/2014 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140293 | Kanovits media spol.s r.o. 929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1  | 
						44599285 | EKS-tlač brožúry/záv.konferencia/dotlač | 386,28  vrátane DPH  | 
						30/EU-EKS/2014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140215 | Kanovits media spol.s r.o. 929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1  | 
						44599285 | EKS-tlač brožúry/záv.konferencia | 449,59  vrátane DPH  | 
						37/EU-EKS/2014 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140414 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 168,20  vrátane DPH  | 
						102/OE/2014 | 03.11.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140304 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 236,76  vrátane DPH  | 
						65/OE/2014 | 04.08.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140160 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733  | 
						22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 70,32  vrátane DPH  | 
						34/OE/2014 | 17.04.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140107 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja | 282,7  vrátane DPH  | 
						22/OE/2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140089 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-oprava a údržba fotokop.stroja | 382,32  vrátane DPH  | 
						14/OE/2014 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140442 | Kučerová Viera,JUDr. 908 51 Holíč,Sv.Martina 9  | 
						37851390 | trovy exekúcie (Masterglass sro ) | 62,88  vrátane DPH  | 
						uz.OS DS EX 3859/2009 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140494 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks | 36  vrátane DPH  | 
						121/OE/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140461 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie | 8999,110000000001  vrátane DPH  | 
						121/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140298 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky-kupóny | 9360  vrátane DPH  | 
						zmluva: 12/OEV/2011 | 68/OE/2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 | 
| 2140130 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky-kupóny | 72000,00  vrátane DPH  | 
						zmluva: 12/OEV/2011 | 23/OE/2014 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | 
| 2140083 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky-kupóny za 03/2014 | 9684  vrátane DPH  | 
						zmluva: 12/OEV/2011 | 15/OE/2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | 
| 2140044 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky-kupóny za 02/2014 | 9144  vrátane DPH  | 
						zmluva: 12/OEV/2011 | 8/OE/2014 | 05.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | 
| 2140004 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky-kupóny za 01/2014 | 8316  vrátane DPH  | 
						zmluva: 12/OEV/2011 | 1/OE/2014 | 07.01.2014 | 27.01.2014 | 4.2.2014 | 
| 2140208 | Lelkes Kata, Ing.-Consilio 929 01 Dun.Streda, Blažov 73  | 
						40810453 | EKS-prekladateľské služby | 962  vrátane DPH  | 
						24/EU-EKS/2014 | 30.05.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140250 | LOAR-VE a.s. 930 01 D.Streda,Jesenského 6  | 
						34125779 | EKS-projekt/prenájom konf.miest. 10.-11.06/15 | 746,44  vrátane DPH  | 
						29/EU-EKS/2014 | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140249 | LOAR-VE a.s. 929 01 D.Streda,Jesenského 6  | 
						34125779 | EKS-projekt/obč.-stravovanie 10.-11.06/14 | 981,3  vrátane DPH  | 
						28/EU-EKS/2014 | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140074 | LOAR-VE a.s. 929 01 D.Streda,Jesenského 6  | 
						34125779 | EKS-projekt/prezentácia 19.02.2014 | 1140  vrátane DPH  | 
						21/EU-EKS/2014 | 24.02.2014 | 07.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140478 | LUX-mark spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 54  | 
						34106391 | DS-PVC podlahová krytina+soklový profil | 236,82  vrátane DPH  | 
						127/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 |