Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440049   VERA-LH, s.r.o.
Hradná 338, Lipt. Hrádok
45601712  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 07-12/2013 (3 os.)  20,91 € 
vrátane DPH
    21.02.2014  26.0.22014  14.3.2014 
11440048   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmena valca  95,72 € 
bez DPH
  OV2014009, zo dňa 17.02.2014  21.02.2014  26.0.22014  14.3.2014 
11440045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 01/2014 (hlasové služby, internet)   74,65 € 
bez DPH
    11.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440043   MUDr. Katarína Ďurišová, TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
45597669  zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 10-12/2013 (8 os.)  55,76 € 
vrátane DPH
    07.02.2014  18.02.2014  14.3.2014 
11440042   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05-07/2013 (6 os.)   41,82 € 
vrátane DPH
    07.02.2014  14.02.2014  14.3.2014 
11440040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner za obdobie 01/2014  27,08 € 
bez DPH
    11.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440039   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  438,48 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440038   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  757,55 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440037   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  1.600,83 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440036   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014  221,36 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440035   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014   311,21 € 
bez DPH
    10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440034   SOLIDO, s.r.o.
Nová 282, Závažná Poruba
31616950  radiátory (2 ks), plastohliníková hadica (9 m), prechodová armatúra (8 ks), koleno (10 ks), adaptér, ventil, hlavica, tesniaca páska   385,14 € 
bez DPH
  OV2014007, zo dňa 27.01.2014  10.02.2014  17.02.2014  14.3.2014 
11440033   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2014 (3 os.)   20,91 € 
vrátane DPH
    06.02.2014  13.02.2014  14.3.2014 
11440026   MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár
Matejovie 542, Lipt. Hrádok
31925651  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 12/2012-12/2013 (7 os.)  48,79 € 
vrátane DPH
    31.01.2014  07.02.2014  14.3.2014 
0019   JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad
Miestneho priemyslu 561, Ružomberok
36136255  trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/536/2009-11 zo dňa 12.12.2013 EX 846/2009  41,67 € 
bez DPH
    27.1.2014  30.01.2014  28.2.2014 
0016   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
00000141  Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 (1 ks), poštovné  141,65 € 
bez DPH
  OV2013109 zo dňa 29.11.2013  20.1.2014  23.01.2014  28.2.2014 
0014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
M. Rázusa 23/A, Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2013 / doplatok  11,84 € 
bez DPH
    20.1.2014  23.01.2014  28.2.2014 
0012   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013   238,76 € 
bez DPH
    10.1.2014  15.01.2014  28.2.2014 
0010   STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika
63111918  akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR   121,00 € 
vrátane DPH
  OV2014001 zo dňa 2.1.2014  7.1.2014  13.01.2014  28.2.2014 
0008   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
39713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 12/2013 (2 os.)  13,94 € 
vrátane DPH
    8.1.2014  10.01.2014  28.2.2014 
0007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2013 (hlasové služby, internet)   74,65 € 
bez DPH
    8.1.2014  14.01.2014  28.2.2014 
0006   NAJADA SLUŽBY, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora / 3,5 hod. (poskytované nad rámec Zmluvy o poskytovaní služieb informátora, zo dňa 27.12.2012)  13,53 € 
vrátane DPH
  OV2013115 zo dňa 30.12.2013  7.1.2014  10.01.2014  28.2.2014 
0004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.12.2013 - 31.12.2013   27,08 € 
bez DPH
    7.1.2014  08.01.2014  28.2.2014 
11440385   XEPAP,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  8677,82 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014111 zo dňa 19.12.2014  22.12.2014  23.12.2014  18.2.2015 
11440254   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  627,00 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014068, zo dňa 10.09.2014  17.09.2014  19.09.2014  8.10.2014 
11440201   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  750,13 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014058, zo dňa 28.7.2014  31.7.2014  06.08.2014  26.9.2014 
11440162   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  602,58 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014046, zo dňa 9.6.2014  16.6.2014  19.06.2014  19.8.2014 
11440079   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  630,50 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014024, zo dňa 19.03.2014  28.03.2014  31.03.2014  16.4.2014 
11440059   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  600,86 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014011, zo dňa 17.02.2014  26.02.2014  06.03.2014  16.4.2014 
0024   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít NP VII-2   640,94 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014004 zo dňa 22.1.2014  27.1.2014  31.01.2014  28.2.2014 
0020   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  824,15 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2014002 zo dňa 20.1.2014  27.1.2014  30.01.2014  28.2.2014 
11440200   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   122014, zo dňa 28.7.2014  31.7.2014  06.08.2014  26.9.2014 
11440084   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky (18.165 ks)  72.660,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   42014, zo dňa 24.03.2014  27.03.2014  10.04.2014  19.5.2014 
11440053   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   32014, zo dňa 21.02.2014  27.02.2014  10.03.2014  16.4.2014 
11440025   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.100 ks)  8.400,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   22014, zo dňa 22.01.2014  31.01.2014  10.02.2014  14.3.2014 
0005   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.200 ks)   8.800,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   12014  2.1.2014  10.01.2014  28.2.2014 
11440165   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (110 ks)  5.583,06 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014045, zo dňa 9.6.2014  24.6.2014  25.06.2014  19.8.2014 
11440117   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery - typ HP LJ (25 ks)  1.168,62 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014037, zo dňa 17.04.2014  24.04.2014  28.04.2014  20.5.2014 
11440078   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  orig. toner do HP LJ 1010 (10 ks)  415,17 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014023, zo dňa 19.03.2014  27.03.2014  31.03.2014  16.4.2014 
0022   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (4 ks) pre zabezpečenie aktivít NP VII-2  216,29 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014005 zo dňa 22.1.2014  27.1.2014  31.01.2014  28.2.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť