
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440124 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín  | 
						36409154 | kontajner pod stôl (1 ks) | 32,50 €  bez DPH  | 
						OV2014033, zo dňa 10.04.2014 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440123 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš  | 
						44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 04/2014 | 998,00 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440122 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš  | 
						44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 04/2014 | 773,00 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440140 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok  | 
						36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2014 (3 os.) | 20,91 €  vrátane DPH  | 
						2.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | ||
| 11440121 | Ing. Eva Bordigová, VOVA združenie Borbisova 1, Lipt. Mikuláš  | 
						30517486 | originálne tonery mimo rámcových dohôd (6 ks) | 320,00 €  bez DPH  | 
						OV2014039, zo dňa 22.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440120 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš  | 
						36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 04/2014 | 100,00 €  bez DPH  | 
						Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440119 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina  | 
						36384593 | pečiatky samofarbiace (4 ks) + polyméry (8 ks) | 49,59 €  bez DPH  | 
						OV2014036, zo dňa 14.04.2014 | 30.04.2014 | 05.05.2014 | 12.6.2014 | |
| 11440118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2014-14.04.2014 | 157,97 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440117 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (25 ks) | 1.168,62 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014037, zo dňa 17.04.2014 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | 
| 11440115 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín  | 
						36409154 | kancelársky stôl (1 ks), policový regál bukl (1 ks) | 95,83 €  bez DPH  | 
						OV2014033, zo dňa 10.04.2014, OV2014026, zo dňa 24.03.2014 | 23.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440114 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | originálne tonery - non HP LJ (3 ks) | 72,02 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014038, zo dňa 17.04.2014 | 23.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | 
| 11440113 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Ružomberok Miestneho priemyslu 561, Námestovo  | 
						36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/596/2006-20 zo dňa 13.01.2014 EX 1520/2006 | 17,53 €  bez DPH  | 
						23.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440112 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Liptovský Mikuláš  | 
						36374164 | oprava brzdového systému, vrátane výmeny brzd. segmentu (Honda City) | 391,67 €  bez DPH  | 
						OV2014032, zo dňa 09.04.2014 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2014 (hlasové služby, internet) | 73,49 €  bez DPH  | 
						16.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Biznis partner za obdobie 03/2014 | 27,08 €  bez DPH  | 
						16.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 03/2014 | 1.376,65 €  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 15.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440108 | Erika Porubjaková Copy - servis Iľanovo 63, Liptovský Mikuláš  | 
						36995614 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Canon ir1018 (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p., kanc. č. 110), vrátane výmeny valca | 146,50 €  bez DPH  | 
						OV2014035, zo dňa 10.04.2014 | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440107 | úUrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Hurbanova 16, Žilina  | 
						37905473 | časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovnej porady Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Žilinského kraja, konaného v dňoch 13.-14.03.2014 /Agrokomplex Novoť | 30,00 €  vrátane DPH  | 
						10.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440106 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš  | 
						36403580 | revízia a čistenie komínov / oba kotle | 205,00 €  bez DPH  | 
						Zmluva č. 2/2011 o zabezpečovaní revízií technických zariadení, zo dňa 19.9.2011 | OV2014027, zo dňa 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | 
| 11440105 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Liptovský Mikuláš  | 
						30519551 | letné pneumatiky (205/55/R16, 2 ks), výmena pneumatík a vyváženie kolies (3 autá) | 208,83 €  bez DPH  | 
						OV2014030, zo dňa 26.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 221,36 €  bez DPH  | 
						09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440103 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 1.600,83 €  bez DPH  | 
						09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 757,55 €  bez DPH  | 
						09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440101 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 438,48 €  bez DPH  | 
						09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440100 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 03/2014 | 323,87 €  bez DPH  | 
						09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440099 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | odber zemného plynu na obdobie 04/2014 | 1.180,00 €  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440098 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok  | 
						45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 01-03/2014 (16 os.) | 111,52 €  vrátane DPH  | 
						07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440097 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok  | 
						36713856 | náklady na zdravotné výkony na účely kompenzácií (5 os.) | 34,85 €  vrátane DPH  | 
						07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440094 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš  | 
						31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 03/2014 | 4,03 €  bez DPH  | 
						Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | |
| 11440096 | MUDr. Ballová Katarína, všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok  | 
						35662557 | náklady za výpisy zo zdravotnej dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 08/2013-03/2014 (11 os.) | 76,67 €  vrátane DPH  | 
						03.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440095 | MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár matejovie 542, Liptovský Hrádok  | 
						31925651 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-03/2014 (12 os.) | 83,64 €  vrátane DPH  | 
						03.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440093 | AMAVEX, družstvo Radlinského 2, Vrútky  | 
						36439657 | individuálne školenie (4 hod) pre 1 zamestnanca ÚPSVaR / Ing. Devečka - "Ochrana osobných údajov" | 48,50 €  bez DPH  | 
						OV2014028, zo dňa 25.03.2014 | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440092 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš  | 
						44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p.) | 32,80 €  bez DPH  | 
						OV2014029, zo dňa 26.03.2014 | 03.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440091 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš  | 
						44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu v LM a LH, za obdobie 03/2014 | 998,00 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440090 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš  | 
						44527276 | služby informátora na podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 03/2014 | 773,00 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440089 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Liptovský Mikuláš  | 
						30517486 | toner do tlačiarne HP LJ 1160 (Q5949A) - náhrada / 10 ks | 120,80 €  bez DPH  | 
						OV2014022, zo dňa 19.03.2014 | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440088 | ICZ, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín  | 
						36328057 | 1 ks notebook, 30 ks PC zostava, 1 ks tlačiareň, 2 ks laminovačka, 2 ks viazací stroj, 2 ks skartovačka, 1 ks digitálny fotoaparát, 1 ks multifunkčné zariadenie, 2 ks premietacie plátno, 2 ks dataprojektor - pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 19.767,88 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014018, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | 
| 11440087 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín  | 
						36328057 | Notebook (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP DEI SR | 860,66 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014017, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | 
| 11440086 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín  | 
						36328057 | PC zostava (2 ks), multifunkčné zariadenie (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP XXV-2 SR | 2.041,00 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014019, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | 
| 11440080 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín  | 
						36409154 | písací stôl (1 ks), kancelárska stolička otočná, s podrúčkami (3 ks) | 221,67 €  bez DPH  | 
						OV2014026, zo dňa 24.03.2014 | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 16.4.2014 |