Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440307   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Obutie nových pneumatík na nové disky, vyváženie a prezutie - výmena za zimné pneumatiky na osob. služobných motor. vozidlách  64,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 48-04/2014 z 10.04.2014  16.04.2014  25.04.2014  30.4.2014 
11440299   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29, 036 01 Martin
31598048  Pneumatiky na osobné služobné motorové vozidlá  482,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-04/2014 z 10.04.2014  10.04.2014  23.04.2014  30.4.2014 
11440304   Jozef Sobek
Jánošíkova 65, 036 01 Martin
35070161  Oprava a montáž zámkov na garážových dverách  100,00 
bez DPH
  Objednávka č. 40-04/2014 z 02.04.2014  14.04.2014  17.04.2014  30.4.2014 
11440266   Úrad PSVR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
37905473  Časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovná porada Úradov PSVaR Žilinského kraja  30,00 
bez DPH
  Objednávka č. 51/2014 z 12.03.2014 vystavená Úradom PSVaR Žilina  10.04.2014  15.04.2014  30.4.2014 
11440265   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Pačekovanie stien v priestoroch budovy  1019,93 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014  09.04.2014  14.04.2014  30.4.2014 
11440230   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 31-03/2014 z 18.03.2014  24.03.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440229   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  76,00 
bez DPH
  Objednávka č. 30-03/2014 z 18.03.2014  24.03.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440231   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  743,65 
vrátane DPH
  Objednávka č.32-03/2014 z 18.03.2014  25.03.2014  27.03.2014  2.4.2014 
11440176   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
35790253  My Turčianske noviny 11/2014 - 10/2015  25,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 26-03/2014 z 03.03.2014  07.03.2014  12.03.2014  27.3.2014 
11440149   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11600,00 
bez DPH
  Objednávka č. 22-02/2014 z 20.02.2014  24.02.2014  17.03.2014  27.3.2014 
11440104   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ  159,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-01/2014 z 17.01.2014  12.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440103   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ  159,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 07-01/2014 z 17.01.2014  12.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440102   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-01/2014 z 17.01.2014  12.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440101   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Výmena akumulátorov v komunikátore EPS a PZ vysielačkách  60,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-02/2014 z 07.02.2014  12.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440087   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1248,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014  10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440145   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Pamäťové médium USB 4 GB  71,28 
vrátane DPH
  Objednávka č.23-02/2014 z 21.02.2014  25.02.2014  26.02.2014  4.3.2014 
11440147   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  3616,03 
vrátane DPH
  Objednávka č.25-02/2014 z 21.02.2014  25.02.2014  26.02.2014  4.3.2014 
11440146   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  30,11 
vrátane DPH
  Objednávka č.24-02/2014 z 21.02.2014  25.02.2014  26.02.2014  4.3.2014 
11440143   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Opravy elektroinštalácie v budovách ÚPSVaR Martin  120,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-02/2014 z 12.02.2014  19.02.2014  26.02.2014  4.3.2014 
11440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1965,45 
vrátane DPH
  Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013  07.01.2014  25.02.2014  4.3.2014 
11440096   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Konferenčné stoličky  297,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 05-01/2014 z 17.1.2014  06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440095   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach  1197,66 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014  06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440086   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služob. osobného motorového vozidla  372,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014  07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440085   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služob. osobného motorového vozidla  412,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014  07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440066   Poradca podnikateľa spol. s r. o
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
31592503  Úplné znenia, ročník 2014  108,97 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2014 z 15.1.2014  30.01.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11440065   Poradca podnikateľa spol. s r. o
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2014  19,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-01/2014 z 15.1.2014  30.01.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11440047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11800,00 
bez DPH
  Objednávka č. 10-01/2014 z 22.01.2014  24.01.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11440059   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Odstránenie starej omietky v budove  979,91 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440050   P.A.N spol. s r. o.
A. Kmeťa 13, 036 01 Martin
31569099  Oprava tlačiarne  42,96 
vrátane DPH
  Objednávka č. 02-01/2014 z 15.01.2014  27.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440057   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2915,31 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440056   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  459,36 
vrátane DPH
  Objednávka č.14-01/2014 z 27.1.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440055   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  71,28 
vrátane DPH
  Objednávka č.13-01/2014 z 27.1.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440058   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  104,53 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440045   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  238,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014  23.01.2014  27.01.2014  28.1.2014 
11440039   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2013  14,21 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2013 z 03.01.2013  20.01.2014  27.01.2014  28.1.2014 
11440003   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12000,00 
bez DPH
  Objednávka č. 01-01/2014 z 02.01.2014  09.01.2014  22.01.2014  28.1.2014 
11440007   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Predplatné za rok 2013  36,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 02-01/2013 z 03.01.2013  13.01.2014  21.01.2014  28.1.2014 
11440753   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 4.Q 2014  399,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    08.10.2014  14.10.2014  17.10.2014 
11440248   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 2.Q 2014  399,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    03.04.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440930   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. a ročná odborná prehliadka a skúška PSN  516,19 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť