Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410070   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner Canon iR 1018  33,72 
vrátane DPH
RD č. 10297/2011-IV/8  obj. 20/14  26.02.2014  25.03.2014 
41410071   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner Konica Minolta 1480  86,28 
vrátane DPH
RD č. 10297/2011-IV/8  obj. 14/14  26.02.2014  25.03.2014 
41410047   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner Sharp  137,33 
vrátane DPH
RD č. 10297/2011-IV/8  obj. 13/14  06.02.2014  24.02.2014 
41410028   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  92,72 
vrátane DPH
RD č. 10297/2011-IV/8  obj. 4/14  24.01.2014  24.02.2014 
41420005   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerý  1002,20 
vrátane DPH
RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 24/14  26.02.2014  27.02.2014 
41420001   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerý  501,10 
vrátane DPH
RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 6/14  24.01.2014  30.01.2014 
41410469   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací materiál  3480,00 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 169/14  10.11.2014  25.11.2014 
41410261   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerox papier  2599,92 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 87/14  25.06.2014  30.06.2014 
41420006   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerox papier  502,74 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 25/14  28.02.2014  25.03.2014 
41420003   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerox papier  257,22 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 9/14  28.01.2014  30.1.204 
41410470   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1149,83 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 170/14  10.11.2014  25.11.2014 
41410392   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1081,52 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 139/14  24.09.2014  29.09.2014 
41410262   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  731,39 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 86/14  25.06.2014  30.06.2014 
41410150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1240,98 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 52/14  10.04.2014  25.04.2014 
41420007   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3925,18 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 39/14  18.03.2014  25.03.2014 
41420008   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1157,99 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 46/14  26.03.2014  27.03.2014 
41420002   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  USB klúče 15ks  133,66 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 8/14  28.01.2014  30.1.204 
41420004   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2253,71 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 7/14  28.01.2014  30.1.204 
41410030   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  545,40 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 10/14  28.01.2014  24.02.2014 
41410481   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  Repasovanie tonerov do tlačiarne  1079,02 
vrátane DPH
So zmluvou č. 01/T/2014 zo dňa 25.6.2014  obj. 173/14  13.11.2014  20.11.2014 
41410056   Mgr. Dzuriková
A. Hlinku 21, 957 01 Bánovce n/B.
36128619  Trovy exekúcie  33,97 
vrátane DPH
Uznesenie č. 2Er/1592/2008    11.02.2014  21.02.2014 
41410075   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
uznesenie č. 3Er/15/2013 OS BN    27.02.2014  12.03.2014 
41410073   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  29,86 
vrátane DPH
uznesenie č. 3Er/1987/2008 OS PE    27.02.2014  12.03.2014 
41410074   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
uznesenie č. 3Er/984/2009 OS BN    27.02.2014  14.03.2014 
41410314   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
uznesenie č. 4Er/131/2010-17    20.06.2014  26.06.2014 
41410253   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  75,65 
vrátane DPH
uznesenie č. 4Er/131/2010-17    20.06.2014  26.06.2014 
41410367   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  32,06 
vrátane DPH
uznesenie č. 4Er/2095/2008-17    05.09.2014  16.09.2014 
41410252   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  75,65 
vrátane DPH
uznesenie č. 56Er/3361/2007-22    20.06.2014  26.06.2014 
41410368   Mgr. Dzuriková
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,84 
vrátane DPH
uznesenie č. 5Er/229/2009-18    05.09.2014  16.09.2014 
41410480   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014  -24041,71 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    12.11.2014   
41410456   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  dodávky plynu 11/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.11.2014  13.11.2014 
41410413   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 10/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    06.10.2014  16.10.2014 
41410365   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.09.2014  11.09.2014 
41410324   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.08.2014  13.08.2014 
41410277   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    07.07.2014  15.07.2014 
41410222   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 6/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.06.2014  12.06.2014 
41410206   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu  -2161,10 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    19.05.2014   
41410175   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 5/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.05.2014  12.05.2014 
41410138   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 4/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    07.04.2014  09.04.2014 
41410132   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  oprava vyučtovania plynu za 1-2/2014  5687,82 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    31.03.2014  28.04.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť