Faktúry 2014 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440504/PO   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  71,34 
vrátane DPH
  79/2014  02.07.2014  14.07.2014  3.9.2014 
11440503/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  413,33 
vrátane DPH
  79/2014  02.07.2014  14.07.2014  3.9.2014 
11440406/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar   58,51 
vrátane DPH
  59/2014  23.05.2014  29.05.2014  23.6.2014 
11440283/PO   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky materiál  27,82 
vrátane DPH
  44/2014  07.04.20014  14.04.2014  12.5.2014 
11440282/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Železiarsky materiál  46,43 
bez DPH
  44/2014  07.04.20014  14.04.2014  12.5.2014 
11440117/2014/PO   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  želez. materiál  46,05 
vrátane DPH
  20/2014  04.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440104/2014/PO   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  želez.materiál  14,81 
vrátane DPH
  20/2014  04.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440094   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Železiarsky materiál na údržbu   40,09 
vrátane DPH
  10/2014  05.02.2014  13.02.2014  12.3.2014 
11440095   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Materiál na údržbu  64,55 
vrátane DPH
  10/2014  05.02.2014  13.02.2014  12.3.2014 
11440990   SIBAL M.-remeseln.potreby
Weberova 9, 0801 Prešov
31246231  nákup-pracovná obuv  528,18 
vrátane DPH
  203/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440989   SIBAL M.-remeseln.potreby
Weberova 9, 0801 Prešov
31246231  nákup-pracovná obuv  671,90 
vrátane DPH
  200/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440546/PO   Wares Abdul, MUDr.
Kluknava 190, 053 51 Kluknava
31262716  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    10.06.2014  21.07.2014  4.9.2014 
11440862   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  nákup TONER Cartridge Canon  528,50 
vrátane DPH
  151/2014  20.11.2014  26.11.2014  3.12.2014 
11440528/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Cartridge 16ks  1699,14 
vrátane DPH
  82/2014  09.07.2014  15.07.2014  4.9.2014 
11440329/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 21ks  704,03 
vrátane DPH
  47/2014  15.04.2014  24.04.2014  15.5.2014 
11440209/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 6ks  458,98 
vrátane DPH
ramcová dohoda 14309/2011    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440207/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 3ks  83,49 
vrátane DPH
ramcová dohoda 10297/11-IV/8    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440204/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 1ks  33,72 
vrátane DPH
ramcová dohoda 10297/11-IV/8    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440211/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 4ks  319,60 
vrátane DPH
ramcová dohoda 14309/2011    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440208/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridge HP 6ks  378,36 
vrátane DPH
ramcová dohoda 14309/2011    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440210/PO   Xepap, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 4ks  309,46 
vrátane DPH
ramcová dohoda 14309/2011    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440205/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 1ks  33,72 
vrátane DPH
ramcová dohoda 10297/11-IV/8    20.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 2ks  35,80 
vrátane DPH
ramcová dohoda 10297/11-IV/8    17.03.2014  25.03.2014  22.4.2014 
11440/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridge 24ks  1885,52 
vrátane DPH
  17/2014  14.03.2014  25.03.2014  16.4.2014 
11440235/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridge 2ks  112,88 
vrátane DPH
  23/2014  20.03.2014  27.03.2014  16.4.2014 
11440161/2014/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Cartridge  389,90 
vrátane DPH
  19/2014  05.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440473/PO   Wolters Kluwers s.r.o.
Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  publikácia Zákon o rodine  19,80 
vrátane DPH
  stála objednávka  13.08.2014  24.06.2014  15.7.2014 
11440292/PO   Wolters Kluwers s.r.o.
Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  aktualizácia programu ASPI  1013,27 
vrátane DPH
  stála objednávka  08.04.2014  14.04.2014  12.5.2014 
11441006   PosAm, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  USB token, predlžovací kábel  99,58 
vrátane DPH
  204/2014  23.12.2014  31.12.2014  31.12.2014 
11441007   PosAm, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  USB token, predlžovací kábel  99,58 
vrátane DPH
  204/2014  23.12.2014  31.12.2014  31.12.2014 
11440738   GO travelSlovakia,s.r.o.
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
31380123  Nákup - letenka   503 
bez DPH
  126/2014  06.10.2014  09.10.2014  29.10.2014 
11440447/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31380123  jedálne kupóny  28800,0 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  06/2014/FO/PO  06.06.2014  27.06.2014  15.7.2014 
11440401/PO   GO travel Slovakia,s.r.o.
Moskovská 15, 81108 Bratislava
31380123  letenka  382 
bez DPH
  64/2014  22.05.2014  23.05.2014  20.6.2014 
11441024   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátenie nevyčerpaných SL  43,20 
bez DPH
zmluva 2014/478043    30.12.2014  30.12.2014  8.1.2015 
11440905   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  17507,42 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2014/478043    08.12.2014  12.12.2014  29.12.2014 
11440576/PO   LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  95544,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 30.09.2013    31.07.2014  22.08.2014  23.9.2014 
11440509/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomašíkova 23/D, 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  23760,00 
vrátane DPH
  07/2014/FO/PO  07.07.2014  24.07.2014  4.9.2014 
11440364/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  16344,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  05/2014/FO  06.05.2014  27.05.2014  23.6.2014 
11440260/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  21888,00 
vrátane DPH
  4/2014/FO/PO  31.03.2014  10.04.2014  6.5.2014 
11440162   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na mesiac marec 2014  18864,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  03/2014/FO/PO  06.03.2014  12.03.2014  31.3.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť