
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441021 | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov 082 42  | 
						36498271 | zdravotné výkony | 390,32  bez DPH  | 
						V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11441020 | TOTE, s.r.o. Marka Čulena 4748/43, 080 01 Prešov  | 
						04645446 | zdravotné výkony | 195,16  bez DPH  | 
						V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11441024 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | vrátenie nevyčerpaných SL | 43,20  bez DPH  | 
						zmluva 2014/478043 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
| 11441014 | Xepap, s.r.o.  Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | nákup-kancelársky materiál | 2343,22  vrátane DPH  | 
						212/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441022 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov  | 
						36652121 | oprava potrubia-kúrenie | 150,00  vrátane DPH  | 
						217/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441016 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov  | 
						00003029 | materiál na údržbu | 76,79  vrátane DPH  | 
						216/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441013 | Xepap, s.r.o.  Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | nákup-kopírovací papier | 1275,00  vrátane DPH  | 
						194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441015 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov  | 
						30292956 | materiál na opravu a údržbu | 165,75  vrátane DPH  | 
						215/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441023 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov  | 
						31723705 | parkovné | 150,00  bez DPH  | 
						30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | ||
| 11441010 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce  | 
						44101619 | mimoriadne upratov.služby | 360  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441009 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce  | 
						44101619 | mimoriadne upratovacie služby | 360  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441011 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						00035697 | mobilné hovory | 320,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441012 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice  | 
						36570460 | vodné,stočné | 452,04  vrátane DPH  | 
						Zmluva:50-000049173PO2011 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441006 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava  | 
						31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58  vrátane DPH  | 
						204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441007 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava  | 
						31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58  vrátane DPH  | 
						204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441004 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov  | 
						36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 471,65  vrátane DPH  | 
						170/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441005 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  | 
						44685173 | nákup Skener Epson | 617,75  vrátane DPH  | 
						211/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440986 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce  | 
						44101619 | upratovacie služby | 1992,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11441001 | PRA-LEK, s.r.o. Prostejovska 33/B, 080 01 Prešov  | 
						36483214 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						V zmysle zákona č.:447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441002 | DRIENLEK, s.r.o. Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice  | 
						45911631 | zdravotné výkony | 48,79  bez DPH  | 
						V zmysle zákona č.:447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441003 | AMBBI, s.r.o. Konštantínova 17, 080 01 Prešov  | 
						43848362 | zdravotné výkony | 90,61  bez DPH  | 
						V zmysle zákona č.:447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440992 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  | 
						00000446 | nákup-novoročné pohľadnice | 36,00  vrátane DPH  | 
						198/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440987 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov  | 
						36652121 | oprava vodovodného potrubia | 2207,03  vrátane DPH  | 
						186/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440993 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  | 
						44685173 | nákup- diar denný | 22,08  vrátane DPH  | 
						206/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440996 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  | 
						44685173 | nákup-laserové tlačiarne | 7470,00  vrátane DPH  | 
						209/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440994 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  | 
						44685173 | nákup- toner | 3124,02  vrátane DPH  | 
						197/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441000 | Xepap, s.r.o.  Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | nákup- obálky | 2896,08  vrátane DPH  | 
						195/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440999 | Xepap, s.r.o.  Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | nákup-kopírovací papier | 2078,26  vrátane DPH  | 
						194/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440984 | Maťaš J.-JOMA Nábytok Masarykova 14/A, 040 01 Košice  | 
						30238021 | nákup-kancelársky nábytok | 2962,30  vrátane DPH  | 
						191/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440985 | Zdravmat, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, Prešov  | 
						36515388 | nákup dezinfekčných gélov | 1690,00  vrátane DPH  | 
						207/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440991 | FAWELL, s.r.o. Levočská 11, 080 01 Prešov  | 
						44109865 | nákup-podlaha | 239,41  vrátane DPH  | 
						210/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov  | 
						31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18  vrátane DPH  | 
						203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov  | 
						31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90  vrátane DPH  | 
						200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440998 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov  | 
						36396222 | nákup-kancelárske stoličky | 2808,00  vrátane DPH  | 
						172/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov  | 
						36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00  vrátane DPH  | 
						173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440983 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobilne hovory | 450,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440995 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov  | 
						44685173 | nákup - spotrebný mater. | 298,92  vrátane DPH  | 
						189/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440962 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa siete 2015 | 17138,30  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440963 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa siete 2015 | 47597,04  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440965 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa a údržba siete 2015 | 6375,17  bez DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 |