
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440248 | Royal Business Corporation, s.r.o.  Slovenskej jednoty 19, Košice  | 
						45391611 | prenájom rohože | 100,80  vrátane DPH  | 
						zml. o servvisných službách 9.9.2013 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440247 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | vod.,stočné., zrážková voda 3-6/14 SNV | 648,56  vrátane DPH  | 
						Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštový úver | 3810,35  bez DPH  | 
						zml. o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440244 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, KE  | 
						36855472 | poistenie majetku 07-12/14 | 1408,22  bez DPH  | 
						zmluva | 13.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440243 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166  | 
						43809626 | Oprava MV Mazda | 319,34  vrátane DPH  | 
						20140101 | 13.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440242 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 303,10  vrátane DPH  | 
						20140082 | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440241 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA  | 
						35765143 | Slovanet 05/14 | 430,97  vrátane DPH  | 
						12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | ||
| 11440240 | Wolters Kluwer, s.r.o.  Mlynské nivy 48, BA  | 
						31348262 | Zákon o rodine | 39,60  vrátane DPH  | 
						12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | ||
| 11440239 | WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750, Liptovský Hrádok  | 
						36389561 | dochádzkové karty | 67,19  vrátane DPH  | 
						20140096 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440237 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad  | 
						36500968 | Vod., stoč., zrážková voda SNV | 259,86  vrátane DPH  | 
						ZoDPV č. 213/04/PO/171/570 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440236 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | plyn za 5/14 GL | 930,90  vrátane DPH  | 
						zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440234 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA  | 
						35763469 | Tcom 5/14 | 136,61  vrátane DPH  | 
						zml. č. 1149643003 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440233 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN LAN 5/14 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440232 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN IP 5/14 | 1409,46  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440231 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN VPN 5/14 | 3068,21  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440230 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN DSL 5/14 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440229 | SWAN,a.s. Borská 6, BA  | 
						35680202 | SWAN hovory 5/14 | 189,59  vrátane DPH  | 
						zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440228 | LS Pracovné odevy, s.r.o.  Starosaská 5, SNV  | 
						46255061 | upratovací vozík | 65,00  vrátane DPH  | 
						20140098 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440227 | Kakalejčíková Marta - Kominárstvo Banícka 28/2, SNV  | 
						44572336 | oprava komínovej vložky | 74,45  vrátane DPH  | 
						20140095 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440226 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA  | 
						35763469 | Tcom 5/14 | 169,44  vrátane DPH  | 
						zml. č. 1149643003 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440225 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA  | 
						35815256 | Plyn GL | 2249,00  vrátane DPH  | 
						ZODP č. 6300139770 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA  | 
						35697270 | mobilné telefóny | 7  vrátane DPH  | 
						Zml. o pripojení ID 105DS | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440222 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar  | 
						10761985 | mes. paušál výťahy 5/14 GL | 57,76  vrátane DPH  | 
						zml. o dielo č. 1KV4 | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440221 | Lazar Consulting, s.r.o.  Klariská 10, Bratislava  | 
						35740175 | Paušálny poplatok | 42,00  vrátane DPH  | 
						Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440219 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | Stravné kupóny | 1800,00  vrátane DPH  | 
						20140092 | 03.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440218 | Správa domov Gelnica, s.r.o.  Športová 14  | 
						36721166 | Obsluha kotolne 5/14 | 240,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440217 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42  | 
						31687555 | teplo 5/14 Krompachy | 829,73  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440216 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad  | 
						36500968 | vodné stočné 4-5/14 | 428,10  vrátane DPH  | 
						Zml. o dod. pit. vody 132/04/PO/116/102 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440214 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE  | 
						40408507 | oprava tlačiarní | 156,52  vrátane DPH  | 
						20140083 | 30.05.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440210 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | stravné kupóny | 13680,00  vrátane DPH  | 
						20140086 | 27.05.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440207 | Darvaši Peter, Mgr. Dubov 5/7, 05201 SNV  | 
						34576797 | revízia spotrebičov | 948,60  vrátane DPH  | 
						20140075 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440206 | Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA J. Fabiniho 10, 05201 SNV  | 
						37177141 | predlžovačky | 17,20  vrátane DPH  | 
						20140081 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440205 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál | 1955,64  vrátane DPH  | 
						20140080 | 27.05.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440204 | LASER servis,spol. s r.o.  Lipová 3, Šenkvice  | 
						35755989 | renovácia tonerov | 250,20  vrátane DPH  | 
						20140078 | 22.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440202 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice  | 
						35320214 | oprava kop. stroja | 387,50  vrátane DPH  | 
						20140073 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440201 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV  | 
						31676596 | toner EPSON | 175,00  vrátane DPH  | 
						20140076 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440200 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV  | 
						31676596 | Pevný disk | 117,00  vrátane DPH  | 
						20140077 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440199 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV  | 
						36610607 | výroba pečiatok | 34,37  vrátane DPH  | 
						20140064 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440198 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8  | 
						35697270 | hovory | 543,56  vrátane DPH  | 
						Zml. o pripojení ID 105DS | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440197 | SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, RK  | 
						43930824 | zástavy SR | 26,16  vrátane DPH  | 
						20140072 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 |