Faktúry 2014 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391340377   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  94,81 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  23.12.2013  10.1.2014 
391340376   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340375   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340374   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340373   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340364   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    06.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391440207   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  219,48 
vrátane DPH
zmluva o servise a údržbe č. 1/2007    07.07.2014  16.07.2014  22.7.2014 
391440055   RIMI-Sekurity Bardejov, s.r.o.
Duklianská 14, 08501 Bardejov
31731643  Revízia poplachového systému v budove ÚPSVaR  420,00 
vrátane DPH
zmluva o servise a údržbe č. 1/2007    19.02.2014  28.02.2014  10.3.2014 
391440331   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.11.2014  13.11.2014  24.11.2014 
391440303   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.10.2014  21.10.2014  27.10.2014 
391440276   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.09.2014  24.09.2014  25.9.2014 
391440253   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.08.2014  22.08.2014  25.8.2014 
391440224   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    18.07.2014  30.07.2014  8.8.2014 
391440188   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.06.2014  30.06.2014  3.7.2014 
391440158   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    23.05.2014  30.05.2014  11.6.2014 
391440133   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,81 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.04.2014  07.05.2014  28.5.2014 
391440093   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,81 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.03.2014  08.04.2014  28.4.2014 
391440070   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    03.03.2014  11.03.2014  11.3.2014 
391440030   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,81 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    03.02.2014  06.02.2014  18.2.2014 
391340366   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,81 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391442317   MV SR - Centrum podpory
Štúrova 7, 04002 Prešov
  Preplatok za vyúčtovanie za rok 2013  146,68 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke č. 1/2010    14.04.2014  30.04.2014  12.5.2014 
391442316   Regionálna veterinárna a potravinová správa
Gaštanová 3, 066 04 Humenné
  Preplatok z vyúčtovania služieb za rok 2013   53,87 
vrátane DPH
zmluva o výpožičke č. 3/2010    14.04.2014  30.04.2014  12.5.2014 
391441541   MV SR - Centrum podpory
Štúrova 7, 04002 Prešov
00151866  Vyúčtovanie za rok 2013 elektrická energia, vodné  475,65 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č.1/2011    17.02.2014  28.02.2014  11.3.2014 
391441540   Sociálna poisťovňa pobočka Svidník
29. augusta č.8, 08901 Svidník
30807484  Vyúčtovanie za rok 2013 elektrická energia  24,11 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č.2/2011    17.02.2014  28.02.2014  11.3.2014 
391440370   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Penájom nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu    08.12.2014  09.12.2014  31.12.2014 
391440351   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady za výpožičku  332,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu    21.11.2014  27.11.2014  9.12.2014 
391430327   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  311,93 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    10.11.2014  13.11.2014  24.11.2014 
391440294   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  232,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    08.10.2014  16.10.2014  27.10.2014 
391440265   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  230,26 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    09.09.2014  11.09.2014  12.9.2014 
391440248   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budov  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    13.08.2014  22.08.2014  25.8.2014 
391440187   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budov  259,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    12.06.2014  23.06.2014  3.7.2014 
391440141   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budov  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    07.05.2014  16.05.2014  11.6.2014 
391440108   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  221,48 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    09.04.2014  16.04.2014  9.5.2014 
391440073   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  168,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    06.03.2014  11.03.2014  11.3.2014 
391440049   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  224,93 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    11.02.2014  24.02.2014  10.3.2014 
391440008   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  prevádzka a údržba budovy  237,19 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    10.01.2014  24.01.2014  17.2.2014 
391340372   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Revízia PHP a PH  225,54 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391444603   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny preddavok  1590,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    18.11.20144  20.11.2014  9.12.2014 
391440345   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny  1590,52 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    14.11.2014  20.11.2014  9.12.2014 
391440325   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny  31,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    05.11.2014  13.11.2014  24.11.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť