
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec  | 
						36775754 | zdravotné výkony | 27,88  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 25.2.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 14 | FAL s.r.o. Michaľany  | 
						44122969 | zdravotné výkony | 27,88  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 10.12.2013 | 14.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 140 | FAL spol. s .r.o. Michaľany  | 
						44122969 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 17.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 141 | RIA-MEDIK s.r.o. Sečovce  | 
						44083432 | zdravotné výkony | 76,67  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 12.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 142 | AVELA s.r.o. Trebišov  | 
						44150474 | zdravotné výkony | 181,22  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 143 | AMIMED s.r.o. Košice  | 
						35911336 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 19.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 144 | MUDr. Dančák Vladimír Veľaty  | 
						35521651 | zdravotné výkony | 97,58  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 19.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 145 | GAV PARAKTIK s.r.o. Sečovce  | 
						44310781 | zdravotné výkony | 264,86  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 21.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 146 | VVS Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 23,87  vrátane DPH  | 
						174/2006 | 25.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 147 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 47,45  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 25.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 148 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 47,59  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 27.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 149 | Lindstrom Trnava  | 
						35742364 | prenájom rohoží | 19,15  vrátane DPH  | 
						815023 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 15 | SWAN a.s Bratislava  | 
						35680202 | volania | 693,61  vrátane DPH  | 
						hands/1000620 | 10.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 150 | VVS Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 163,21  vrátane DPH  | 
						174/2006 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 151 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 129,20  vrátane DPH  | 
						4/2014 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 152 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 14060  vrátane DPH  | 
						4/2014 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 153 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice  | 
						36582433 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447 | 24.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 154 | LUX upratovací servis Košice  | 
						36579769 | upratovacie práce | 1552,82  vrátane DPH  | 
						č. 1-2-2014 | 2.4.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 155 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 1169,45  vrátane DPH  | 
						4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 156 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany  | 
						35743565 | dodaávka plynu | 557,90  vrátane DPH  | 
						4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 157 | SPP Bratislava  | 
						zemný plyn | 2953  vrátane DPH  | 
						5100025968 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | ||
| 158 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec  | 
						36775754 | zdravotné výkony | 69,70  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 159 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín  | 
						36328057 | nákup výpočtovej techniky | 49605,54  vrátane DPH  | 
						31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 16 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 45,77  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 160 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín  | 
						36328057 | nákup notebookov | 1032,79  vrátane DPH  | 
						32/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 161 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín  | 
						36328057 | nákup VT | 6123  vrátane DPH  | 
						33/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 162 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín  | 
						36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | 280  vrátane DPH  | 
						31.3.2014 | 3.6.2014 | |||
| 163 | ICZ Slovakia a.s. Trenčín  | 
						36328057 | digitálny fotoaparát | 280  vrátane DPH  | 
						31/2014 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 164 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plyn | 439,53  vrátane DPH  | 
						4109/2013 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 165 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						35680202 | DSL back up | 796,90  vrátane DPH  | 
						46-DSL | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 166 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN | 5638,56  vrátane DPH  | 
						46 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 167 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						35680202 | IP Teôefonia | 1376,10  vrátane DPH  | 
						46-IPT | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 168 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02  vrátane DPH  | 
						46-LAN | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 169 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						35680202 | volania | 858,28  vrátane DPH  | 
						hands/1000620 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 17 | SL POŠTA Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné | 41,64  vrátane DPH  | 
						13.1.2014 | 4.2.2014 | |||
| 170 | Secomp Trebišov  | 
						31697879 | oprava tlačiarne | 85,99  vrátane DPH  | 
						39/2014 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava  | 
						35763469 | biznis partner | 192,66  vrátane DPH  | 
						1149606603 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 172 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 82,68  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 173 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 52,88  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 174 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 55,45  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 |