Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014247 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014246 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014245 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014244 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 160,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014243 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 59,64 vrátane DPH |
81/2014 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014242 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 485,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A5990684(IKD 5537311) zo dňa 24.11.2011, A2184380(IKD 5551151) zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014255 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 48,73 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 26.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014254 | Graf & Copy - Michal Tkáč Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
40552586 | Tlač tlačív | 313,84 vrátane DPH |
88/2014 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014253 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov | 822,4 vrátane DPH |
85/2014 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014251 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup originál náplní do kopírovacích strojov | 152,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 83/2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 |
4014250 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 1247,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 82/2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 |
4014257 | 7P s.r.o. Hlavná 35, 05951 Poprad-Matejovce |
31722709 | Oprava a údržba výpočtovej techniky, tlačiarní a multifunkčných zariadení | 2378,83 vrátane DPH |
87/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014256 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 22807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 86/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 |
4014252 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov | 1002,48 vrátane DPH |
84/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014240 | LIEČ - PREV RK s.r.o. Mirka Nešpora 20/4888, 080 01 Prešov |
46917951 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 18.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014239 | ZDRAVOCENTRUM_ADAM s.r.o. Bystré 308, 094 34 Bystré |
36500682 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 18.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014259 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 7/2014 | 5347,2 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 29.4.2014 | 02.07.2014 | 04.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014258 | LINE-centrum s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
45428948 | nájomné 7/2014 | 9514,889999999999 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 29.4.2014 | 02.07.2014 | 04.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014260 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014262 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - jún 2014 | * 294,07 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014273 | Petit Press, a.s.,divízia východ, o.z. Letná 47, 040 01 Košice |
35790253 | Za uverejnenie inzercie | * 36,00 [$€-1] vrátane DPH |
92/2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014272 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | * 29,87 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014271 | Andrej Belejkanič Ľ. Podjavorinskej 2120/3, 075 01 Trebišov |
40384969 | Servis klimatizačných jednotiek na pracoviskách Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou a ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | * 168,00 [$€-1] vrátane DPH |
89/2014 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 28.7.2014 | |
4014280 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Nákup mobilných telefónov a tabletov | * 26,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014279 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | * 56,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014278 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | * 88,00 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014277 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete | * 43,54 [$€-1] vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014276 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 6/2014 | * 550,85 [$€-1] vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup originál náplní do kopírovacích strojov | * 435,60 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 10297/2011-IV/8 | 94/2014 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 |
4014274 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do tlačiarne | * 451,20 [$€-1] vrátane DPH |
93/2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014266 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | * 667,84 [$€-1] vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014265 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 432,91 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014264 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 1998,23 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014263 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 265,82 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014268 | Mgr. Ján Rada Štúrova 129, 093 01 Vranov n/T |
42236452 | Za poradenskú činnosť/vzdelávania a prípravy pre trh práce | 16924,34 vrátane DPH |
Dohoda o zabezpečení 02/Pč/PrVzTP/2014 zo dňa 26.3.2014 | 02/Pč/PrVzTP/2014 zo dňa 27.3.2014 | 04.07.2014 | 21.07.2014 | 15.8.2014 |
4014281 | Čorba Ladislav - PNEUSERVIS ul. Na hrunku 1658/32, 093 01 Vranov nad Topľou |
40555224 | Dodanie oceľového disku a výmena pneumatík na os.motorovom vozidle Š. Octávia VT 676AT | 52,5 vrátane DPH |
95/2014 | 17.07.2014 | 23.07.2014 | 15.8.2014 | |
4014261 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1017,94 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 90/2014 | 02.07.2014 | 23.07.2014 | 15.8.2014 |
4014287 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 265,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 21.07.2014 | 24.07.2014 | 15.8.2014 | |
4014286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 826,85 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 21.07.2014 | 24.07.2014 | 15.8.2014 | |
4014285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | * 967,44 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 21.07.2014 | 24.07.2014 | 15.8.2014 |