
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140074 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 1/2014 | 2987,08 vrátane DPH |
07/2006 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 20.3.2014 | |
| 140575 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | opierky nôh | 2995,20 vrátane DPH |
162/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 140549 | Pantera Computer s.r.o. J. Poničana 73, Zvolen |
44185847 | snímač čiarového kódu, 32 ks | 2996,40 vrátane DPH |
151/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 140542 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 140532 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 11/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 140472 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 31.12.2014 | |
| 140427 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 14.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 140378 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 11.09.2014 | 16.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 140337 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 15.8.2014 | |
| 140289 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 6/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 22.7.2014 | |
| 140243 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 5/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 20.6.2014 | |
| 140195 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 140156 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 140111 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 20.3.2014 | |
| 140061 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01/2014 | 3068,14 vrátane DPH |
11/2007 | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 18.2.2014 | |
| 140424 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | elektrická energia za 2.Q.2014 | 3079,65 vrátane DPH |
16/2008 | 10.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 140040 | MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | náklady na teplo 10-12/2013 | 3397,72 vrátane DPH |
16/2008 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | |
| 140346 | Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | poštovné služby za 07/2014 | 3502,65 vrátane DPH |
1/2/3/2004 | 14.08.2014 | 18.08.2014 | 15.8.2014 | |
| 140128 | MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vyúčt. el. energie - IV.Q 2013 | 3547,88 vrátane DPH |
16/2008 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 23.4.2014 | |
| 140431 | Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 09/2014 | 3564,95 vrátane DPH |
1/2/3/2004 | 14.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 140163 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | kanc. technika | 3673,80 vrátane DPH |
04/2014/OVS | 29/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 |
| 140476 | Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 10/2014 | 3684,85 vrátane DPH |
1/2/3/2004 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 31.12.2014 | |
| 140193 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | el. energia I.Q. 2014 | 3815,69 vrátane DPH |
16/2008 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 140167 | Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | poštovné služby za 02/2014 | 4026,40 vrátane DPH |
1/2/3/2004 | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 140466 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné náradie | 4122,98 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 124/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 |
| 140119 | Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | poštovné služby za 01/2014 | 4329,45 vrátane DPH |
1/2/3/2004 | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 20.3.2014 | |
| 140546 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, Brusno |
44561318 | renovované a originálne tonery do tlačiarní, 148 ks | 4332,37 vrátane DPH |
18/2014/OVS/ZV | 154/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 |
| 140301 | MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | náklady na teplo za 1-5/2014 | 4647,46 vrátane DPH |
16/2008 | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 15.8.2014 | |
| 140572 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 01-12/2015 | 4781,38 vrátane DPH |
11/2007 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 140580 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4955,03 vrátane DPH |
06/2012/OPSM | 166/2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| 140584 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 5100,00 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 167/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |
| 140493 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 5442,00 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 135/2014 | 01.12.2014 | 04.12.2014 | 31.12.2014 |
| 140551 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 6485,21 vrátane DPH |
06/2012/OHS | 146/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 |
| 140528 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | Ochranné pracovné pomôcky, Náradie | 6816,68 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 10.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 |
| 140464 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné náradie | 8453,35 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 124/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 |
| 140478 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné potreby | 8897,62 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 |
| 140485 | Moger-Ondrej Gergel Krásno 105 |
30329132 | pracovné náradie | 10273,20 vrátane DPH |
08/2014/OVS/ZV, 09/2014/OVS/ZV | 129/2014 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 31.12.2014 |
| 140507 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | strávne lístky - 12/2014 | 11161,48 vrátane DPH |
05.12.2014 | 16.12.2014 | 31.12.2014 | ||
| 140046 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 02/2014 | 12684,40 vrátane DPH |
12/2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 18.2.2014 | |
| 140148 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky 04/2014 | 13003,60 vrátane DPH |
04.04.2014 | 10.04.2014 | 23.4.2014 |