Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540284   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  3,8 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    17.08.2015  21.08.2015 
1041540283   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  30,36 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    17.08.2015  21.08.2015 
1041540278   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  11726,55 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    11.08.2015  21.08.2015 
1041540252   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  45,54 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    23.07.2015  17.08.2015 
1041540251   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  87,29 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    21.07.2015  17.08.2015 
1041540250   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  12686,69 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    21.07.2015  17.08.2015 
1041540256   Gorfol Attila
932 01 V.Meder, Kúpeľná 1657/22
17569117  SocF-deň detí/25.06./stravovanie  203 
vrátane DPH
INč.:004/2015    27.07.2015  05.08.2015 
1041540446   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Kerio Control - licencia predĺženie  99 
vrátane DPH
  84/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1041540447   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  vš.materiál k výpočtovej technike  98 
vrátane DPH
  85/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1041540355   Író Imrich
931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61
11703512  ŠA-kontrola a čistenie komína  31,6 
vrátane DPH
  152/OE/2014  15.10.2015  26.10.2015 
1041540408   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  ŠA-oprava vstupných schodov  460,96 
vrátane DPH
  73/OE/2015  24.11.2015  04.12.2015 
1041540285   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy  6961,45 
vrátane DPH
  50/OE/2015  14.08.2015  19.08.2015 
1041540214   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  VM-štúdia k stav.povoleniu  510 
vrátane DPH
  33/OE/2015  01.07.2015  10.07.2015 
1041540208   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  DS-oprava vstupných schodov a bezb.vstupu  4371,72 
vrátane DPH
  31/OE/2015  15.06.2015  17.06.2015 
1041540207   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  VM-oprava bezbariérového vstupu  2022,19 
vrátane DPH
  32/OE/2015  15.06.2015  17.06.2015 
1041540200   Kálmán Jozef
930 16 Vydranyč.79
35851163  HQVET-DOD/03.06-doprava  178,8 
vrátane DPH
  10/EU-HQVET/2015  12.06.2015  19.06.2015 
1041540354   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  117,6 
vrátane DPH
  67/OE/2015  15.10.2015  23.10.2015 
1041540211   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  37/OE/2015  22.06.2015  08.07.2015 
1041540181   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  28/OE/2015  01.06.2015  09.06.2015 
1041540096   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja  218,88 
vrátane DPH
  13/OE/2015  12.03.2015  23.03.2015 
1041540066   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  104,05 
vrátane DPH
  8/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015 
1041540175   Ládi Odon - Ploš-El-mont
932 01 V.Meder,Tichá 1696/10
47122544  VM-orezávanie stromov+práca s mont.plošinou  98 
vrátane DPH
  25/OE/2015  19.05.2015  27.05.2015 
1041540189   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 06/2015+odplata  12573,38 
vrátane DPH
  35/OE/2015  08.06.2015  12.06.2015 
1041540150   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 05/2015+odplata  10580,42 
vrátane DPH
  27/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015 
1041540121   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 04/2015+odplata  10849,74 
vrátane DPH
  23/OE/2015  09.04.2015  17.04.2015 
1041540079   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 03/2015+odplata  11773,12 
vrátane DPH
  16/OE/2015  06.03.2015  16.03.2015 
1041540046   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 02/2015+odplata  8545,12 
vrátane DPH
  7/OE/2015  05.02.2015  04.03.2015 
1041540036   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 01/2015+odplata  11211,39 
vrátane DPH
  5/OE/2015  26.01.2015  09.02.2015 
1041540435   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015  80,23 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    14.12.2015  17.12.2015 
1041540416   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015  917,76 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540415   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015  463,35 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540414   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2015  1561,52 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    03.12.2015  09.12.2015 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015 
1041540377   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 11/2015  1561,52 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    04.11.2015  12.11.2015 
1041540375   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    04.11.2015  12.11.2015 
1041540376   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 11/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.11.2015  12.11.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015 
1041540326   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015 
1041540327   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 10/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015 
1041540328   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 10/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    05.10.2015  12.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť