Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66771781 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 507,06 vrátane DPH |
8/2014 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540986 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba VPN 12/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540987 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba DSL back 12/2015 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540988 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP 12/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540989 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540938 | EVADAM s.r.o. Dunajská 13, Komárno |
46659811 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
21.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540943 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka stroja Neopost | 198,10 vrátane DPH |
98/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540942 | Tepo Servis Štaudta č.11, Komárno |
14142872 | Revízia hasiacich prístrojov | 188,65 vrátane DPH |
105/2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540944 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Presťahovanie tlačiarní | 137,00 vrátane DPH |
104/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540985 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 bez DPH |
16/2004 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540939 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 413,62 vrátane DPH |
4/2010 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540941 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Oprava soc. zariadenia | 696,00 vrátane DPH |
102/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540940 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17,Komárno |
36548561 | Montáž svietidiel | 1913,06 vrátane DPH |
103/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540936 | ARRIVA Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb-soc. fond | 500,00 bez DPH |
96/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540937 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 56,93 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 99/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 18.2.2016 |
1141540930 | IBAmed s.r.o. Hlavná 48, Dulovce |
45409391 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
15.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540931 | MUDr.Baruszová Brnenské nám. 4, Kolárovo |
37970127 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
15.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540933 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery NON HP | 5091,84 vrátane DPH |
101/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540934 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 11/2015 | 1812,64 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540932 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery HP | 1832,54 vrátane DPH |
100/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540935 | Bow Garden s.r.o. Štúrova 1017, Komárno |
46719253 | Nájom športového zariadenia-soc.fond | 1800,00 vrátane DPH |
7/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540917 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 11183,87 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 97/2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 |
1141540926 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba DSL back | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540928 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540927 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP 11/2015 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540924 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Tel.poplatky | 562,48 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540915 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky elektr.energie | 19,27 vrátane DPH |
20/2013 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540916 | Kombit Alarm Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | Periodická revízia poplachových systémov | 890,40 vrátane DPH |
03/S/2006,04/S/2006,07/S/2011 | 86/2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 |
1141540921 | TOUR KLUB-Igor Svitek Starohorská 20, Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre,diáre | 420,79 vrátane DPH |
14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540920 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu SMV | 410,00 vrátane DPH |
92/2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540925 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby VPN 11/2015 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540923 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny | 1732,65 vrátane DPH |
16/2004 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540912 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 11/2015 | 1423,20 vrátane DPH |
35/2014 | 7.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540929 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Presťahovanie kanc.nábytku | 140,00 vrátane DPH |
10.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540922 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2015 | 2525,35 vrátane DPH |
11.12.2015 | 21.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540911 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 417,93 vrátane DPH |
4/2010 | 7.12.2015 | 17.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540913 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom.služby | 101,14 vrátane DPH |
29,30/2014 | 8.12.2015 | 16.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540826 | XEPAP spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier 400 bal | 1071,98 vrátane DPH |
339/OVS/2015 | 2.11.2015 | 16.12.2015 | 18.2.2016 | |
1141540914 | Heloro s.r.o. Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Golf | 145,64 vrátane DPH |
9.12.2015 | 16.12.2015 | 18.2.2016 | ||
1141540907 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za 12/2015 | 100,42 vrátane DPH |
12/2005 | 1.12.2015 | 15.12.2015 | 18.2.2016 |